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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2165 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/11/2025 EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
77,51
11/11/2025 EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
131,30
11/11/2025 EMPENHO: 24090001
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
375,80
11/11/2025 EMPENHO: 7070002
58.836.960/0001-76
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
3.000,00
11/11/2025 EMPENHO: 11110001
46.730.425/0001-57
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
8.074,82
11/11/2025 EMPENHO: 3110004
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
1.000,00
11/11/2025 EMPENHO: 1100020
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
4.643,50
11/11/2025 EMPENHO: 1090023
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
58,71
11/11/2025 EMPENHO: 20100013
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
5.375,00
10/11/2025 EMPENHO: 3110003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
3.000,00
10/11/2025 EMPENHO: 3110003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
8.463,08
10/11/2025 EMPENHO: 1100002
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
2.115,77
10/11/2025 EMPENHO: 3110015
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG SETOR SAUDE.
62.696,07
10/11/2025 EMPENHO: 3110002
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
2.000,00
10/11/2025 EMPENHO: 1100001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
4.472,45
10/11/2025 EMPENHO: 1080004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
2.938,30
10/11/2025 EMPENHO: 3110013
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
43.681,31
10/11/2025 EMPENHO: 3110014
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
20.642,88
10/11/2025 EMPENHO: 1090016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
7.279,61
10/11/2025 EMPENHO: 1090016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
11.675,43
10/11/2025 EMPENHO: 1090016
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
18.992,29
10/11/2025 EMPENHO: 1090041
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
5.885,59
10/11/2025 EMPENHO: 1090041
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
15.392,02
10/11/2025 EMPENHO: 1090041
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
10.148,35
10/11/2025 EMPENHO: 1090040
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
56.015,39
10/11/2025 EMPENHO: 25090001
08.428.765/0001-39
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O valor que se empenha é para fazer face a realização da 2ª (SEGUNDA) transferência financeira. Conforme documentos em anexo.
5.730,96
10/11/2025 EMPENHO: 10110009
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
9.794,64
10/11/2025 EMPENHO: 10110009
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
800,00
10/11/2025 EMPENHO: 10110014
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
800,00
10/11/2025 EMPENHO: 1080001
086.XXX.XXX-50
SARA MOURA DA COSTA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, SUA PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DI [...]
522,06

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