lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de José da Penha

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9191 registros

Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/10/2025 29090005
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 399,71
17/10/2025 29090005
ARNALDO LOPES PEREIRA NETO
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação do show da banda ARNALDINHO NETTO, no município de JOSÉ DA PENHA - RN no dia 04 de OUTUBRO DE 2025, para realização das festividades de São Francisco de Assis deste mun [...]
LIQUIDADO 399,71
17/10/2025 29090004
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
PAGO 1.759,94
17/10/2025 29090004
LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa para show em Palco do artista LITTO LINS e banda na cidade de JOSÉ DA PENHA no estado do RIO GRANDE DO NORTE no dia 04 de Outubro de 2025.
PAGO 1.759,94
17/10/2025 29090004
LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa para show em Palco do artista LITTO LINS e banda na cidade de JOSÉ DA PENHA no estado do RIO GRANDE DO NORTE no dia 04 de Outubro de 2025.
LIQUIDADO 1.759,94
17/10/2025 29090004
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
LIQUIDADO 1.759,94
17/10/2025 28070007
FRANCISCO VAMIR ALVES
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Locação de imóvel do tipo terreno, situado no município de José da Penha/RN, destinado ao funcionamento de um depósito municipal para o armazenamento de sucatas e materiais inserví [...]
PAGO 1.500,00
17/10/2025 26090001
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
LIQUIDADO 840,00
17/10/2025 26090001
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
LIQUIDADO 840,00
17/10/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,59
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 91,68
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 135,81
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 80,98
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 319,07
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 319,07
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 319,07
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 615,10
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 615,10
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 615,10
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 26,71
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 26,71
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 26,71
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 80,98
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 80,98
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 215,52
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 215,52
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 215,52
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 135,81
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 135,81
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 91,68
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 134,52
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 134,52
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 91,68
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.062,26
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.062,26
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.062,26
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 134,52
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LIQUIDADO 498,59
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LIQUIDADO 498,59
17/10/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LIQUIDADO 498,59
17/10/2025 22090015
FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Aquisição de fogos de artifício com serviço de pirotecnia para a Abertura das Festividades do Padroeiro de São Francisco de Assis do Municipio de José da Penha/RN
LIQUIDADO 6.080,00
17/10/2025 2100007
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
LIQUIDADO 114,96
17/10/2025 2100006
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 195,80
17/10/2025 2100006
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 199,80
17/10/2025 2100005
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
LIQUIDADO 310,96
17/10/2025 2100004
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 99,90
17/10/2025 2100003
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 99,60
17/10/2025 2100002
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
LIQUIDADO 230,40
17/10/2025 2100001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
PAGO 450,00
17/10/2025 2100001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
LIQUIDADO 450,00
17/10/2025 20080001
THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA, Secretario(a), 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 500,00 ( quinhentos reais), totaliza [...]
PAGO 800,00
17/10/2025 20080001
PAMPAMNINI DE FONTES QUEIROS
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Museu Cultural no município de José da Penha/RN.
PAGO 800,00
17/10/2025 17100007
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezento [...]
LIQUIDADO 320,00
17/10/2025 17100007
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezento [...]
EMPENHADO 320,00
17/10/2025 17100006
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
LIQUIDADO 160,00
17/10/2025 17100006
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
EMPENHADO 160,00
17/10/2025 17100005
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
LIQUIDADO 80,00
17/10/2025 17100005
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
EMPENHADO 80,00
17/10/2025 17100004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
LIQUIDADO 80,00
17/10/2025 17100004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
EMPENHADO 80,00

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