Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 07 a 09 de Agosto de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.
Início da viagem
07/08/2018
fim da viagem
09/08/2018
Data Quitação
SEM DATA
Valor unitário
R$ 150,00
Quantidade
3
Valor total
R$ 450,00
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