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Lista de Diárias Foram encontradas 4334 registros

DIÁRIA: 099/2019 14/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 14 de Março 2019, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 098/2019 14/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 14 de Março de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 096/2019 14/03/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos de graduação para o Polo Universitário da cidade de Marcelino Vieira, para a realização das atividades acadêmicas no dia 16 de Março de 2019.

Beneficário: ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 097/2019 13/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 13 de Março de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 095/2019 12/03/2019

despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 12 de Março de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 086/2019 12/03/2019

Despesas decorrentes de viagem da gestora de Assistência Social deste município para Mossoró/RN, a fim de participar no dia 14 de março de 2019, a fim de participar do CURSO PREPARATÓRIO DO PROCESSO DE ESCOLHA 2019 DO CONSELHO TUTELAR, que o [...]

Beneficário: ANA JARVIS DE SOUZA MAFALDO GOMES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 175,00

DIÁRIA: 085/2019 12/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor público deste município para Mossoró/RN, a fim de participar no dia 14 de março de 2019, a fim de participar do CURSO PREPARATÓRIO DO PROCESSO DE ESCOLHA 2019 DO CONSELHO TUTELAR, que ocorrerá no di [...]

Beneficário: GIANNE ALVES COSTA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 084/2019 12/03/2019

Despesas decorrentes de viagem da servidora pública deste município para Mossoró/RN, a fim de participar do CURSO PREPARATÓRIO DO PROCESSO DE ESCOLHA 2019 DO CONSELHO TUTELAR, que ocorrerá no dia 14 de março de 2019, na Sede das Promotorias [...]

Beneficário: ANA LARA DINIZ FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 094/2019 11/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 11 de Março de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 091/2019 11/03/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal-RN, a fim de buscar dois veículos (um FIAT UNO e uma FIAT TORO) no dia 13/03/2019, pertencente a frota da Prefeitura Municipal de José da Penha/RN.

Beneficário: FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 090/2019 11/03/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal-RN, a fim de buscar dois veículos (um FIAT UNO e uma FIAT TORO) no dia 13/03/2019, pertencente a frota da Prefeitura Municipal de José da Penha/RN.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 089/2019 11/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 11 de Março de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 087/2019 11/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 11 de Março de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 078/2019 11/03/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal-RN, a fim de buscar dois veículos (um FIAT UNO e uma FIAT TORO) no dia 13/03/2019, pertencente a frota da Prefeitura Municipal de José da Penha/RN.

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 109/2019 08/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 9 de Março de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 093/2019 08/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 08 de Março de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 077/2019 08/03/2019

Despesas decorrentes da viagem para transportar a seleção do município de José da Penha que irá participar da copa AABB de Futebol de Mini campo na cidade de Pau dos Ferros-RN, no domingo dia 10 de Março de 2019.

Beneficário: FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 076/2019 08/03/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos alunos universitários, para a realização das atividades presenciais no dia 09 de Março de 2019, no Polo de Apoio Presencial UAB na cidade de Marcelino Vieira/RN.

Beneficário: MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 0,50

Valor Total: 0,25

DIÁRIA: 083/2019 07/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 07 de Março de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 082/2019 06/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 06 de Março de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 081/2019 01/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Março de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 080/2019 01/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Março 2019, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 079/2019 01/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 01 de Março de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 088/2019 28/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 071/2019 27/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Fevereiro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 070/2019 27/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 27 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 075/2019 26/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 26 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 073/2019 26/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para à cidade de Mossoró/RN,na cotação de preço para o trator massyferguson 265 e pegar o veiculo mobi de placa QGH3166 que está na concessionaria Povel Mossoró-RN.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 072/2019 26/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para a cidade de Mossoró na cotação de preço para o trator massyferguson 265 e pegar o veiculo mobi de placa QGH3166 que está na concessionaria Povel Mossoró-RN.

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 069/2019 25/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

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