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Lista de diárias Foram encontradas 4636 registros

DIÁRIA: 358/2017 08/11/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Lucrécia-RN, no dia 08 de novembro de 2017 na reunião com o polo serrano.

Beneficiário: MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 357/2017 08/11/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Lúcrecia-RN, no dia 08 de novembro de 2017 na 28° reunião ordinária do conselho de turismo do polo serrano.

Beneficiário: MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 353/2017 06/11/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 06 de Nob=vembro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento médico.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 343/2017 03/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os alunos concluintes do Ensino Médio que irão participar do ENEM 2017.

Beneficiário: JOSE VALDIR VIEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 342/2017 03/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os alunos concluintes do Ensino Médio que irão participar do ENEM 2017.

Beneficiário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 341/2017 03/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os alunos matriculados na 3° Série da E.E.V.F, que irão participar de um aulão promovido pelo Projeto Quero Aprender desenvolvido pela secretaria do Estado da educação e Cultura do RN.

Beneficiário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 340/2017 03/11/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação na cidade de Natal-RN, a fim de participar do CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, realizado pela Escola da Assembléia legislativa do RN, realizado entre os dias 10 e 12 de novembro 2017.

Beneficiário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 345/2017 01/11/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Novembro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 339/2017 29/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste municipio para Natal/RN, no dia 29 de outubro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 336/2017 27/10/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Rafael Fernandes -RN, no dia 29 do mês de outubro de 2017 na 10° copa da ASTK (Associação de karatê Tigre de Shioto), acompanhando a turma de karatê da vila Carnaubinha.

Beneficiário: MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 335/2017 27/10/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para a cidade de Natal/RN, a fim de participar de um seminário "Os Motores do Desenvolvimento", nos dias 30 e 31de outubro e 01 de novembro de 2017, na Universidade do Rio Grande d [...]

Beneficiário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 324/2017 25/10/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do Secretário Municipal de obras e urbanismo deste município para Souza/PB, a fim de conduzir ônibus escolar deste município, nos serviços de aferição de tacógrafos, conforme solicitação de vistor [...]

Beneficiário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 700,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 344/2017 24/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró-RN, no dia 31 de outubro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: ELIAS ARAÚJO BRITO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 322/2017 23/10/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Formação de Pregoeiro na sede da FEMURN, nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2017 em Natal/RN, como representante [...]

Beneficiário: ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 375,00

DIÁRIA: 319/2017 23/10/2017

Despesas decorrentes de viagem, do secretário da junta militar, deste município para Natal/RN, a fim de participar de um Simpósio Anual para Secretários de JSM, que será realizado no dia 09 de novembro, no 16º BATALHÃO DA INFANTARIA MOTORIZA [...]

Beneficiário: MAXSON LUIZ DA SILVA COSTA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 316/2017 22/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de participar da 1º Conferencia Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Norte CEVS, no praia Mar Hotel, Ponta Negra, Natal/RN.

Beneficiário: CLEDINA MESQUITA ANDRADE MAGALHÃES

Quantidade: 3

Valor unidade: 150,00

Valor total: 450,00

DIÁRIA: 338/2017 20/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de outubro de 201, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 323/2017 20/10/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do Secretário Municipal de obras e urbanismo deste município para Souza/PB, a fim de realizar cotações de preços das peças para ônibus escolar, como representante municipal para a realização de co [...]

Beneficiário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 700,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 317/2017 20/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Iguatu/CE, para levar quatro atletas para participar do I CIRCUITO DE CORRIDAS E CAMINHADAS SESC EM IGUATU/CE..

Beneficiário: ELIAS ARAÚJO BRITO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 300,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 314/2017 18/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de transporta a paciente Nicássia Maria Silva para o hospital Wilson Rosado, para consulta.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 318/2017 16/10/2017

Despesas decorrentes de viagem , do secretário da junta militar, deste município para Natal/RN, a fim de participar de uma Reunião para Prestação de Contas no 16º BATALHÃO DA INFANTARIA MOTORIZADA ,na cidade de natal/RN, no dia 17 de outubro [...]

Beneficiário: MAXSON LUIZ DA SILVA COSTA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 313/2017 13/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de transporta as pacientes Maria das Graças Barreto, para hospital memorial e Maria do Carmo Leite para o hospital SECAR liga.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 312/2017 13/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de transporta da paciente Raimunda Antônia Pinto, para a casa de apoio.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 311/2017 13/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a para buscar a paciente Eliete Maria Fontes de Aquino no hospital Wilson Rosado, em Mossoró.

Beneficiário: ELIAS ARAÚJO BRITO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 296/2017 09/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 10 de outubro de 2017, a fim de participar de uma REUNIÃO NA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN, para tratar de assuntos de interesse da Admini [...]

Beneficiário: CARLOS AUGUSTO DIAS MORAES

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 298/2017 29/09/2017

Despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os alunos do SCVF da cidade de José da Penha para participar de uma roda de capoeira nesta cidade, que acontecerá neste dia 30/09/2017 às 19h.

Beneficiário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 292/2017 29/09/2017

Despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os alunos do SCVF da cidade de José da Penha para participar de uma roda de capoeira nesta cidade, que acontecerá neste dia 30/09/2017 às 19h.

Beneficiário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 286/2017 25/09/2017

Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Formação sobre os Indicadores, coleta de dados e mensuração da evolução das metas do Plano de Educação, mecanismos para se avaliar o plano de educação (Audiência Pública, Conferências), R [...]

Beneficiário: BENICIO MACKSON DUARTE ARAUJO

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 285/2017 25/09/2017

Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Formação sobre os Indicadores, coleta de dados e mensuração da evolução das metas do Plano de Educação, mecanismos para se avaliar o plano de educação (Audiência Pública, Conferências), R [...]

Beneficiário: MARTA MARIA MAIA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 284/2017 25/09/2017

Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Educação deste município para a cidade de Portalegre, a fim de participar de uma Formação que ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2017.

Beneficiário: FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

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