Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 5671 registros Informações atualizadas em: 05/11/2025 - 08:37:35

DIÁRIA: 078/2019 11/03/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal-RN, a fim de buscar dois veículos (um FIAT UNO e uma FIAT TORO) no dia 13/03/2019, pertencente a frota da Prefeitura Municipal de José da Penha/RN.

Beneficiário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 109/2019 08/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 9 de Março de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 093/2019 08/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 08 de Março de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 077/2019 08/03/2019

Despesas decorrentes da viagem para transportar a seleção do município de José da Penha que irá participar da copa AABB de Futebol de Mini campo na cidade de Pau dos Ferros-RN, no domingo dia 10 de Março de 2019.

Beneficiário: FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 076/2019 08/03/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos alunos universitários, para a realização das atividades presenciais no dia 09 de Março de 2019, no Polo de Apoio Presencial UAB na cidade de Marcelino Vieira/RN.

Beneficiário: MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 0,50

Valor total: 0,25

DIÁRIA: 083/2019 07/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 07 de Março de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 082/2019 06/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 06 de Março de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 081/2019 01/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Março de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 080/2019 01/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Março 2019, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 079/2019 01/03/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 01 de Março de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 088/2019 28/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 071/2019 27/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Fevereiro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 070/2019 27/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 27 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 075/2019 26/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 26 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 073/2019 26/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para à cidade de Mossoró/RN,na cotação de preço para o trator massyferguson 265 e pegar o veiculo mobi de placa QGH3166 que está na concessionaria Povel Mossoró-RN.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 072/2019 26/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para a cidade de Mossoró na cotação de preço para o trator massyferguson 265 e pegar o veiculo mobi de placa QGH3166 que está na concessionaria Povel Mossoró-RN.

Beneficiário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 069/2019 25/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 067/2019 25/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Fevereiro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 065/2019 25/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de fevereiro 2019, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 092/2019 22/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar acompanhante de paciente que se encontra internada em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 074/2019 22/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 24 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 068/2019 22/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 24 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 066/2019 22/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de Fevereiro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 064/2019 22/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 22 e 25 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 062/2019 22/02/2019

Despesas decorrentes da viagem para conduzir o grupo de karatê para a cidade de Rafael Fernandes no dia 24 de Fevereiro de 2019.

Beneficiário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 061/2019 22/02/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos alunos universitários, para a realização das atividades presenciais no dia 22 de Fevereiro de 2019, no Polo de Apoio Presencial UAB na cidade de Marcelino Vieira/RN.

Beneficiário: FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 060/2019 22/02/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Equipe de Futebol Sub-20, que irá participar da 7° copa Sub-20 na cidade de Uiraúna-PB, no dia 24 de Fevereiro.

Beneficiário: ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 063/2019 21/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 059/2019 20/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 058/2019 20/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Fevereiro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontram em tratamento de saúde

Beneficiário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

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