Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 5471 registros Informações atualizadas em: 21/08/2025 - 10:46:09

DIÁRIA: 143/2017 02/06/2017

Despesas na cidade de Pau dos Ferros/RN, a fim de participar do curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado pelo Senai, realizado nos dias 03 e 04 de Junho de 2017.

Beneficiário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 139/2017 02/06/2017

Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Educação deste município para Natal, a fim de participar do Lançamento do Pacto pela Alfabetização dos Potiguares – PROALFA, assim como a assinatura do Termo de Cooperação Técnica ent [...]

Beneficiário: FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 225,00

DIÁRIA: 138/2017 30/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 30 de maio de 2017, para transporte de paciente, referente a tratamento hospitalar

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 136/2017 30/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 30 de maio de 2017, no Evento de Apresentação dos Programas Moradia Cidadã e Cartão Reforma.

Beneficiário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR

Quantidade: 1

Valor unidade: 400,00

Valor total: 400,00

DIÁRIA: 135/2017 30/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 30 de maio de 2017, no Evento de Apresentação dos Programas Moradia Cidadã e Cartão Reforma.

Beneficiário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 350,00

Valor total: 525,00

DIÁRIA: 137/2017 29/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 30 de maio de 2017, no Evento de Apresentação dos Programas Moradia Cidadã e Cartão Reforma.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 180,00

DIÁRIA: 141/2017 28/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Luís Gomes - RN, no dia 28 do mês de maio de 2017, para condução dos estudantes municipais para prestarem vestibular.

Beneficiário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 40,00

DIÁRIA: 142/2017 27/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Marcelino Vieira - RN, no dia 28 do mês de maio de 2017, para condução dos estudantes municipais para prestarem vestibular.

Beneficiário: FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 40,00

DIÁRIA: 134/2017 24/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.

Beneficiário: VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 133/2017 24/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró - RN, no dia 25 de maio de 2017, para transporte do paciente Jurandir Pereira Morais. Portaria nº. 133/2017 – Gabinete do Prefeito

Beneficiário: ELIAS ARAÚJO BRITO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 40,00

DIÁRIA: 132/2017 24/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.

Beneficiário: JERBLIS SILVA DE OLVIEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 131/2017 24/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.

Beneficiário: MARCOS ANTONIO DA COSTA

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 130/2017 24/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.

Beneficiário: WESLEI LEITE FONTES

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 129/2017 24/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.

Beneficiário: ELIAS ARAÚJO BRITO

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 128/2017 24/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado pelo Senai.

Beneficiário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 2

Valor unidade: 80,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 127/2017 24/05/2017

Despesas referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado p [...]

Beneficiário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 126/2017 24/05/2017

referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 26 do mês de maio de 2017, a fim de participar de Encontro Ordinário do Fórum de Gestores e Coordenadores do Programa Bolsa Família do [...]

Beneficiário: ISABELLE CRISTINA COSTA LIMA FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 40,00

DIÁRIA: 125/2017 18/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 25 do mês de maio de 2017, a fim de participar de encontro regional sobre Educação e programa Bolsa Família, como forma de capacitação e representa [...]

Beneficiário: BENICIO MACKSON DUARTE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 40,00

DIÁRIA: 124/2017 18/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.

Beneficiário: MARCOS ANTONIO DA COSTA

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 123/2017 18/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.

Beneficiário: JERBLIS SILVA DE OLVIEIRA

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 200,00

DIÁRIA: 122/2017 18/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.

Beneficiário: WESLEI LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 121/2017 18/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado pelo Senai.

Beneficiário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 120/2017 18/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado pelo Senai.

Beneficiário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ

Quantidade: 1

Valor unidade: 80,00

Valor total: 80,00

DIÁRIA: 119/2017 16/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 17 de maio de 2017, para transporte de paciente para tratamento hospitalar em situação de emergência.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 117/2017 15/05/2017

Despesas de translado deste município para Natal - RN, no dia 16 de maio de 2017, para participação da reunião ordinária do COSEMS/RN.

Beneficiário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 300,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 116/2017 15/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 16 de maio de 2017, para participação da reunião ordinária do COSEMS/RN.

Beneficiário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 100,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 118/2017 12/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró - RN, no dia 15 de maio de 2017, para transporte do paciente para hospital em situação de emergência.

Beneficiário: ELIAS ARAÚJO BRITO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 80,00

Valor total: 40,00

DIÁRIA: 115/2017 12/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 14 de maio de 2017, para transporte do paciente Rian Felipi para hospital em situação de emergência.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 114/2017 12/05/2017

Despesas de translado deste município para Natal - RN, no dia 15 de maio de 2017, na sede da FEMURN, para participação da Oficina de Licitações e Contratos, como representantes do município e forma de capacitação profissional.

Beneficiário: ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 160,00

Valor total: 160,00

DIÁRIA: 113/2017 12/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 15 de maio de 2017, na sede da FEMURN, para participação da Oficina de Licitações e Contratos, como representantes do município e forma de capacitação profi [...]

Beneficiário: ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

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