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Lista de diárias Foram encontradas 4722 registros

DIÁRIA: 069/2024 16/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 18 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 066/2024 16/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 065/2024 16/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Fevereiro de 2024

Beneficiário: JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 062/2024 15/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 061/2024 15/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 054/2024 09/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Fazer o reboque do onibus escolar PLACA: NOA-0096 de Jucuri a Mossoró para realização de serviços mecânicos., no dia 09 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 057/2024 08/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 053/2024 08/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Conduzir os motoristas da Secretaria de Educação para retornar nos Onibus que estiveram realizando os serviços de Tacográfos na cidade de Mossoró [...]

Beneficiário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 070/2024 07/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 060/2024 07/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir o ônibus de transporte escolar de placa NOH- 8858 para a realização da aferição do tacógrafo, no dia [...]

Beneficiário: VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 059/2024 07/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir o ônibus de transporte escolar de placa QGB-2924 para a realização da aferição do tacógrafo, no dia 0 [...]

Beneficiário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 058/2024 07/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir o ônibus de transporte escolar de placa NOA-0096, para a realização da aferição do tacógrafo, no dia [...]

Beneficiário: ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 052/2024 07/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 051/2024 06/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 050/2024 06/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 056/2024 05/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 05 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 048/2024 05/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 05 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 045/2024 05/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 03 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 047/2024 03/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 03 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 049/2024 02/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 046/2024 02/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 03 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 044/2024 02/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 055/2024 01/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 01 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 043/2024 01/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 01 de Fevereiro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 042/2024 31/01/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 31 de Janeiro de 2024.

Beneficiário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 038/2024 30/01/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 30 de Janeiro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 041/2024 29/01/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 29 de Janeiro de 2024.

Beneficiário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 040/2024 29/01/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 29 de Janeiro de 2024.

Beneficiário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 037/2024 29/01/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 28 de Janeiro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 035/2024 26/01/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Referente ao deslocamento do servidor até NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, para tratar de assuntos do interesse da Prefeitura Municipal [...]

Beneficiário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

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