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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2165 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/12/2025 EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
1.010,13
10/12/2025 EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
106,37
10/12/2025 EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
152,31
10/12/2025 EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
84,22
10/12/2025 EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
428,39
10/12/2025 EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
5.981,80
10/12/2025 EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4.304,95
10/12/2025 EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
657,72
10/12/2025 EMPENHO: 24090004
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
14.017,20
10/12/2025 EMPENHO: 24090004
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
8.466,06
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
3.165,64
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
665,20
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
18,31
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
536,73
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
263,28
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
255,85
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
327,37
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
128,58
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
54,94
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
456,78
10/12/2025 EMPENHO: 24090002
35.503.721/0003-60
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
233,77
09/12/2025 EMPENHO: 1120005
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
4.870,00
09/12/2025 EMPENHO: 2120001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
380,65
09/12/2025 EMPENHO: 27110001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
830,05
09/12/2025 EMPENHO: 25080007
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
4.462,56
09/12/2025 EMPENHO: 3110006
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
14.112,00
09/12/2025 EMPENHO: 3110005
44.610.078/0001-01
CLINICA DR AUDERI JOSE DO NASCIMENTO LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
3.577,77
09/12/2025 EMPENHO: 18080001
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
3.070,56
08/12/2025 EMPENHO: 3110003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
9.035,00
08/12/2025 EMPENHO: 1100002
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
23.730,58

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