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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2165 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/12/2025 EMPENHO: 20100001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
2.120,17
11/12/2025 EMPENHO: 20100001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
1.939,73
11/12/2025 EMPENHO: 11090001
50.413.462/0001-09
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha/RN.
3.612,00
11/12/2025 EMPENHO: 11090001
50.413.462/0001-09
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha/RN.
4.203,51
11/12/2025 EMPENHO: 1090002
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
58,69
11/12/2025 EMPENHO: 1090002
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
79,24
11/12/2025 EMPENHO: 7070002
58.836.960/0001-76
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
3.000,00
11/12/2025 EMPENHO: 3120002
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
1.000,00
11/12/2025 EMPENHO: 3110004
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
3.639,50
11/12/2025 EMPENHO: 24110006
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
2.571,27
11/12/2025 EMPENHO: 30100001
21.705.135/0001-22
EDSON VALENTIM DUARTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reboque de veículos de grande, médio e pequeno porte, destinado as necessidades da Prefeitura Municipal de José da [...]
3.969,68
11/12/2025 EMPENHO: 29090005
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
49.000,00
11/12/2025 EMPENHO: 29090009
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
5.000,00
11/12/2025 EMPENHO: 20100014
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
1.939,73
11/12/2025 EMPENHO: 24090005
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
52,11
11/12/2025 EMPENHO: 4100001
15.343.441/0001-63
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA 72083980468
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de sonorização com mini trio elétrico e paredão para as festividades do Município de José da Penha - RN.
11.780,00
11/12/2025 EMPENHO: 8090009
39.838.431/0001-67
FELIPE AUGUSTO SILVA DUARTE
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Contratação de serviços de show artístico da ''POPÓ SILVA", a ser realizado no dia 14 de setembro do ano de 2025 no encerramento da parte social da programação da festa de Santo Ex [...]
5.000,00
11/12/2025 EMPENHO: 22090015
02.447.823/0001-95
FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aquisição de fogos de artifício com serviço de pirotecnia para a Abertura das Festividades do Padroeiro de São Francisco de Assis do Municipio de José da Penha/RN
6.080,00
10/12/2025 EMPENHO: 1100002
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
2.115,77
10/12/2025 EMPENHO: 1120003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
58.911,61
10/12/2025 EMPENHO: 1120003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
8.463,08
10/12/2025 EMPENHO: 1120004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
6.523,22
10/12/2025 EMPENHO: 1120004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
10.148,35
10/12/2025 EMPENHO: 1120004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
5.885,59
10/12/2025 EMPENHO: 1120004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
15.392,02
10/12/2025 EMPENHO: 1120005
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
3.077,29
10/12/2025 EMPENHO: 1120005
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
3.082,86
10/12/2025 EMPENHO: 1120003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
670,31
10/12/2025 EMPENHO: 1100001
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
4.472,45
10/12/2025 EMPENHO: 1080004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
2.938,30

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