lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de José da Penha

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9191 registros

Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/10/2025 1100009
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
LIQUIDADO 1.900,00
30/10/2025 1100009
G O CARVALHO EIRELI
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de bicicletas e tablets para premiação de alunos do PRÊMIO EDUCACIONAL ANDRESSA CAROLINE FONTES na categoria Aluno Nota 10 e computadores notebooks em parte para premiaçã [...]
LIQUIDADO 1.900,00
30/10/2025 1100003
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 2.220,42
30/10/2025 1100003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
PAGO 2.220,42
30/10/2025 1100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 2.220,42
30/10/2025 1100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 2.415,00
30/10/2025 1100003
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 2.415,00
30/10/2025 1100003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 2.415,00
30/10/2025 1090039
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).
PAGO 1.473,22
30/10/2025 1090039
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).
LIQUIDADO 1.593,90
30/10/2025 1090033
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
PAGO 16.966,93
30/10/2025 1090033
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
LIQUIDADO 20.196,00
30/10/2025 1090032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 6.393,22
30/10/2025 1090032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 23.926,43
30/10/2025 1090032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDADO 32.398,36
30/10/2025 1090032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDADO 6.919,00
30/10/2025 1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
PAGO 9.322,94
30/10/2025 1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
PAGO 6.148,23
30/10/2025 1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 10.730,00
30/10/2025 1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
LIQUIDADO 7.400,00
30/10/2025 1090030
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
PAGO 13.882,44
30/10/2025 1090030
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
LIQUIDADO 15.831,66
30/10/2025 1090029
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
PAGO 18.813,41
30/10/2025 1090029
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
LIQUIDADO 21.095,00
30/10/2025 1090028
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
PAGO 9.861,02
30/10/2025 1090028
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
LIQUIDADO 13.500,00
30/10/2025 1090027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ESPORTE.
PAGO 5.320,31
30/10/2025 1090027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ESPORTE.
LIQUIDADO 5.765,00
30/10/2025 1090017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
PAGO 7.037,97
30/10/2025 1090017
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 7.037,97
30/10/2025 1090017
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LIQUIDADO 12.597,28
30/10/2025 1090017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
LIQUIDADO 12.597,28
30/10/2025 1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
PAGO 3.056,75
30/10/2025 1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
PAGO 835,31
30/10/2025 1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
PAGO 8.966,38
30/10/2025 1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 10.608,92
30/10/2025 1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 1.364,64
30/10/2025 1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 3.650,55
30/10/2025 1090013
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 7.325,84
30/10/2025 1090013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
PAGO 7.325,84
30/10/2025 1090013
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 8.379,36
30/10/2025 1090013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
LIQUIDADO 8.379,36
30/10/2025 1090012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
PAGO 45.515,38
30/10/2025 1090012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
LIQUIDADO 51.648,66
30/10/2025 1080009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR TRANSPORTE.
PAGO 2.973,74
30/10/2025 1080009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
PAGO 2.973,74
30/10/2025 1080009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
LIQUIDADO 3.840,54
30/10/2025 1080009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR TRANSPORTE.
LIQUIDADO 3.840,54
30/10/2025 1080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR FINANÇAS.
PAGO 2.564,19
30/10/2025 1080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR FINANÇAS.
PAGO 6.371,60
30/10/2025 1080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
PAGO 6.371,60
30/10/2025 1080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
PAGO 2.564,19
30/10/2025 1080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
LIQUIDADO 7.733,00
30/10/2025 1080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR FINANÇAS.
LIQUIDADO 7.733,00
30/10/2025 1080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
LIQUIDADO 2.724,00
30/10/2025 1080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR FINANÇAS.
LIQUIDADO 2.724,00
30/10/2025 1080006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
PAGO 15.449,37
30/10/2025 1080006
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
PAGO 15.449,37
30/10/2025 1080006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
LIQUIDADO 19.600,05
30/10/2025 1080006
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
LIQUIDADO 19.600,05

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