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Lista de Diárias Foram encontradas 4327 registros

DIÁRIA: 397/2024 18/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Cajazeiras/PB, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 18 de Junho de 2024.

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 396/2024 18/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 18 de Junho de 2024.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 395/2024 18/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 18 de Junho de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 392/2024 18/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Conduzir o Senhor Secretário de Transportes até a Universal Tratores na cidade de Mossoró RN para coleta de peças e orçamentos., no dia 18 de Junh [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 391/2024 18/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Coleta de Peças e orçamentos para as diversas máquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de Jose da Penha RN., no dia 18 de Junho de 202 [...]

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 175,00

DIÁRIA: 390/2024 18/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de a participação da servidora Genia Aparecida Pereira Silva Costa na 2ª Reunião Temática COSEMS 2024, que tem como tema: NOVA METODOLOGIA DE CÁUCUL [...]

Beneficário: GENIA APARECIDA PEREIRA SILVA COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 389/2024 18/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de a participação da servidora Clédina de Mesquita Andrade Magalhães na 2ª Reunião Temática COSEMS 2024, que tem como tema: NOVA METODOLOGIA DE CÁUC [...]

Beneficário: CLEDINA DE MESQUITA ANDRADE MAGALHAES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 394/2024 17/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Cajazeiras/PB, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Junho de 2024.

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 388/2024 17/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Junho de 2024.

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 386/2024 15/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Junho de 2024.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 393/2024 14/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Junho de 2024.

Beneficário: JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 381/2024 14/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Junho de 2024.

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 385/2024 13/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 13 de Junho de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 384/2024 12/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Junho de 2024.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 382/2024 12/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Coleta de peças e orçamentos para as diversas máquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de José da penha RN., no dia 12 de Junho de 202 [...]

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 380/2024 12/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Junho de 2024.

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 379/2024 11/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 11 de Junho de 2024.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 378/2024 11/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 11 de Junho de 2024.

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 371/2024 11/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Riacho de Santana/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir os componentes da Banda Filarmônica Francisco Jacinto da Silva para a realização de ensaio, [...]

Beneficário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 387/2024 10/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 10 de Junho de 2024.

Beneficário: GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 383/2024 10/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de o deslocamento do motorista para transportar as professoras Maria Elione Pinheiro Pereira Chaves e Maria Betânia da Silva Oliveira Fontes para [...]

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 377/2024 10/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 10 de Junho de 2024.

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 370/2024 10/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir o retorno das professoras Maria Elione Pinheiro Pereira Chaves e Maria Betânia da Silva Oliveira Font [...]

Beneficário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 369/2024 10/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Brasília, a fim de com objetivo de participar do Curso de Marketing, pela academia Vitorino e Mendonça, nos dias 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de junho de 2024, em Br [...]

Beneficário: RAFAEL RANIELY DA SILVA MAIA

Quantidade: 7

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 4.900,00

DIÁRIA: 356/2024 10/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de Participar de uma formação promovida pelo Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais - CECAMPE/Nordeste, [...]

Beneficário: MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 355/2024 10/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de participar de uma formação promovida pelo Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais - CECAMPE/Nordeste, [...]

Beneficário: MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 376/2024 08/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Catolé do Rocha/PB, a fim de transportar paciente para realizar avaliação médica, no dia 08 de Junho de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 375/2024 07/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Junho de 2024.

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 374/2024 07/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Junho de 2024.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 373/2024 06/06/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Junho de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

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