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Lista de diárias Foram encontradas 4719 registros

DIÁRIA: 674/2024 09/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para PAU DOS FERROS/RN, a fim de participar de um Treinamento da NOVA VERSÃO do Sipia Conselho Tutelar, no laboratório de informática do DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA no Cam [...]

Beneficiário: JAIRON LIMA CAMPOS

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 673/2024 09/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para PAU DOS FERROS/RN, a fim de participar de um Treinamento da NOVA VERSÃO do Sipia Conselho Tutelar, no laboratório de informática do DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA no Cam [...]

Beneficiário: JULIA HELOISA MAIA ESTEVAM

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 672/2024 09/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para PAU DOS FERROS/RN, a fim de participar de um Treinamento da NOVA VERSÃO do Sipia Conselho Tutelar, no laboratório de informática do DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA no Cam [...]

Beneficiário: JOÃO EUMAR DA COSTA FILHO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 671/2024 09/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para PAU DOS FERROS/RN, a fim de participar de um Treinamento da NOVA VERSÃO do Sipia Conselho Tutelar, no laboratório de informática do DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA no Cam [...]

Beneficiário: RICARDO FERREIRA FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 702/2024 08/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 693/2024 08/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 692/2024 08/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 691/2024 08/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 716/2024 07/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 690/2024 07/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 701/2024 04/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar servidora da Câmara Municipal de José da Penha, para resolver assuntos administrativos do convênio realizado entre o município de Jos [...]

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 683/2024 04/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente para realizar pericia médica, no dia 04 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 682/2024 04/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 715/2024 02/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 710/2024 02/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Outubro de 2024.

Beneficiário: VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 700/2024 02/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 695/2024 02/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Outubro de 2024.

Beneficiário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 225,00

DIÁRIA: 681/2024 02/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para São José do Mipibu/RN, a fim de transportar acompanhante de paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 714/2024 01/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 01 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 699/2024 01/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 01 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 689/2024 01/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 29 de Setembro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 680/2024 01/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 01 de Outubro de 2024.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 679/2024 01/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 01 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 713/2024 30/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 30 de Setembro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 678/2024 30/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 30 de Setembro de 2024.

Beneficiário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 670/2024 30/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de desclocamento a Natal/RN, afim de acompanhar o Sr. Manoel Lemos, conduzindo veículo oficial do município, para receber e transportar a José da Pe [...]

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 225,00

DIÁRIA: 669/2024 30/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de desclocamento a Natal/RN afim de receber e transportar para José da Penha/RN, 21 (vinte e um) condicionadores de ar da Secretaria de Estado da Educa [...]

Beneficiário: MANOEL LEMOS

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 350,00

Valor total: 525,00

DIÁRIA: 696/2024 29/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar acompanhante para liberação de corpo em óbito na sede do ITEP, no dia 29 de Setembro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 677/2024 28/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 28 de Setembro de 2024.

Beneficiário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 688/2024 27/09/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Patos/PB, a fim de transportar paciente para realizar pericia médica, no dia 28 de Setembro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 300,00

Valor total: 300,00

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