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Lista de Diárias Foram encontradas 4327 registros

DIÁRIA: 207/2024 16/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Coleta de peças e orçamentos para as diversas máquinas peasdas pertencentes a Prefeitura Municipla de José da Penha RN., no dia 16 de Abril de202 [...]

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 225/2024 15/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 214/2024 15/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Abril de 2024.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 210/2024 15/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Abril de 2024.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 209/2024 14/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 213/2024 12/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Abril de 2024.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 206/2024 12/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Abril de 2024.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 205/2024 12/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Currais Novos/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Abril de 2024.

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 202/2024 11/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 11 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 217/2024 10/04/2024

totalizando, portanto, R$ 150,00 ( cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de Participação no segundo encontro das IGRs do RN., no dia 10 de Abril de 2024.

Beneficário: MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 216/2024 10/04/2024

totalizando, portanto, R$ 350,00 ( trezentos e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de Participação no segundo encontro das IGRs do RN., no dia 10 de Abril de 2024.

Beneficário: MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 215/2024 10/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de O deslocamento do motorista para transportar as senhoras Maria de Lourdes Jacome Vieira Monte e Maria Andreia Pereira Rodrigues, para participarem d [...]

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 201/2024 10/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 10 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 199/2024 09/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 09 de Abril de 2024.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 198/2024 09/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 09 de Abril de 2024.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 197/2024 09/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente para realizar pericia médica, no dia 09 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 187/2024 09/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Conduzir o Sr. Secretário Municipal de Transportes até a cidade de Mossoró RN para coleta de peças e orçamentps da diversas máquinas pesadas perte [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 186/2024 09/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Coleta de peças e orçamentos para as diversas máquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Muncipal de José da Penha RN., no dia 09 de Abril de 2024 [...]

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 175,00

DIÁRIA: 204/2024 08/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 203/2024 08/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 196/2024 08/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Abril de 2024.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 195/2024 08/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Abril de 2024.

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 200/2024 05/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para IGUATU/CE, a fim de deslocamento a cidade de Iguatu/CE para buscar a paciente Raimunda Silva Farias, paciente do município de José da Penha, que se encontrava na ca [...]

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 193/2024 05/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Sousa/PB, a fim de transportar paciente para pericia médica, no dia 05 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 189/2024 05/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 05 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 192/2024 04/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 191/2024 04/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Abril de 2024.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 190/2024 04/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Abril de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 185/2024 04/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Abril de 2024.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 184/2024 04/04/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Abril de 2024.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

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