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Lista de Diárias Foram encontradas 4327 registros

DIÁRIA: 120/2024 11/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de a participação no Processo Formativo da Escola de Conselhos do Rio Grande do Norte 2024, no período de 12 de Março de 2024 a 13 de Março [...]

Beneficário: JAIRON LIMA CAMPOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 127/2024 08/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Março de 2024.

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 126/2024 08/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Março de 2024.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 125/2024 07/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Março de 2024.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 119/2024 07/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Catolé do Rocha/PB, a fim de transportar paciente para pericia médica, no dia 07 de Março de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 118/2024 07/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Março de 2024.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 117/2024 06/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Março de 2024.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 115/2024 06/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Março de 2024.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 114/2024 05/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 05 de Março de 2024.

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 113/2024 05/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 05 de Março de 2024.

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 106/2024 05/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Coleta de peças e orçamentos para as diversas máquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha RN, no dia 05 de Março de 2024 [...]

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 175,00

DIÁRIA: 116/2024 04/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Março de 2024.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 112/2024 04/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 03 de Março de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 110/2024 04/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Março de 2024.

Beneficário: JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 107/2024 04/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Março de 2024.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 105/2024 04/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Março de 2024.

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 109/2024 02/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Março de 2024.

Beneficário: JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 111/2024 01/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente para realizar perícia médica, no dia 02 de Março de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 104/2024 01/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 01 de Março de 2024.

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 103/2024 01/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 01 de Março de 2024.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 102/2024 01/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o deslocamento do motorista para transportar o senhor Adriano Costa de Morais, para participar das palestras sobre Gestão dos Resíduos Sólidos: O [...]

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 100/2024 01/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Caraúbas, a fim de Deslocamento do servidor para acompanhar e dar publicidade aos atletas esportistas na competição 1ª corrida de Emancipação Política de Caraúbas / [...]

Beneficário: RAFAEL RANIELY DA SILVA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 096/2024 01/03/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de evento sob o tema: Gestão dos Resíduos Sólidos - Orientações, boas práticas e obrigações da administração municipal para o encerram [...]

Beneficário: MANOEL LEMOS

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 525,00

DIÁRIA: 101/2024 29/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 29 de Fevereiro de 2024.

Beneficário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 099/2024 29/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 29 de Fevereiro de 2024.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 098/2024 29/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 29 de Fevereiro de 2024.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 108/2024 28/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente para pericia médica, no dia 28 de Fevereiro de 2024.

Beneficário: JOSE LUCAS DUARTE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 095/2024 28/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 28 de Fevereiro de 2024.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 094/2024 28/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 28 de Fevereiro de 2024.

Beneficário: THIAGO DE FONTES ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 097/2024 27/02/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Patos/PB, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 27 de Fevereiro de 2024.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

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