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Lista de diárias Foram encontradas 3521 registros

DIÁRIA: 227/2019 22/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 226/2019 22/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município à cidade de Mossoró/RN, conduzindo o Secretário de Obras, Urbanismo e Transporte com fins de aquisições de peças para as maquinas pesadas da prefeitura de Jose da Penha-RN.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 235/2019 21/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 231/2019 21/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 229/2019 20/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 225/2019 20/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 234/2019 17/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 18 de Maio de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 213/2019 17/05/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Seleção de Futebol de José da Penha até a cidade de Major Sales para disputar a segunda partida da Copa Primo Fernandes neste domingo 17 de maio às 15 horas.

Beneficiário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 230/2019 16/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 221/2019 16/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 16 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 220/2019 16/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 212/2019 16/05/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de Capoeira do município que irá participar de uma roda de capoeira na cidade de Francisco Dantas no dia 18 de maio.

Beneficiário: MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 219/2019 15/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 218/2019 15/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 217/2019 15/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 210/2019 15/05/2019

Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal, no dia 16 de maio de 2019, em Natal/RN.

Beneficiário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor unidade: 700,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 216/2019 10/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 12 a 14 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 208/2019 10/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde

Beneficiário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 207/2019 10/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 206/2019 10/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 11 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 205/2019 10/05/2019

Dspesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 215/2019 09/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 204/2019 06/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 06 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 203/2019 06/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 06 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 202/2019 06/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 04 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 197/2019 04/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 04 de Maio de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 201/2019 03/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 195/2019 03/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 196/2019 02/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 194/2019 02/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

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