Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
Lista de Diárias Foram encontradas 4334 registros

DIÁRIA: 534/2019 01/11/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 1 de Novembro de 2019, a fim de transportar o Engenheiro Emanuel Silva Pires, para reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal em Natal, para tratar [...]

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 527/2019 01/11/2019

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes deste município para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que acontecerá no dia 03 de Novembro de 2019, na cidade de Pau dos Ferros RN.

Beneficário: VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 526/2019 01/11/2019

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes deste município para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que acontecerá no dia 03 de Novembro de 2019, na cidade de Pau dos Ferros RN.

Beneficário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 525/2019 01/11/2019

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes deste município para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que acontecerá no dia 03 de Novembro de 2019, na cidade de Pau dos Ferros RN.

Beneficário: ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 524/2019 01/11/2019

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes deste município para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que acontecerá no dia 03 de Novembro de 2019,na cidade de Pau dos Ferros RN.

Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 533/2019 31/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 31 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 531/2019 30/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 30 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 521/2019 30/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 523/2019 29/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 29 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 520/2019 29/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 29 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 532/2019 25/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 519/2019 25/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Outubro de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 536/2019 23/10/2019

Objetivo de sua participação do Seminário em Gestão da Saúde nos Municípios, na CNM Qualifica- Natal/RN, na data de 24 de Outubro de 2019, e também resolver outros assuntos na Secretaria de Estado da Saúde Publica- Natal /RN, no setor de Órt [...]

Beneficário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 530/2019 23/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 23 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 518/2019 23/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SIGUS) sobre inclusão de novos procedimentos de alta complexidade, na data de 24 de Outubro de 2019. [...]

Beneficário: ARTENIO ROCHA DE MORAIS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 529/2019 22/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 517/2019 22/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 507/2019 22/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 505/2019 22/10/2019

Mossoró na condução do ônibus de placa-QGP4C75 para autorizada da Mercedes Bens em Mossoró-RN, para realização de serviços de mecânica/elétrica. Em 22/10/2019.

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 516/2019 21/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 508/2019 21/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 506/2019 21/10/2019

Encontro objetiva capacitar e orientar os Mobilizadores e Adolescentes acerca dos critérios obrigatórios para o Município conseguir o SELO UNICEF edição 2018-2020.

Beneficário: MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 515/2019 18/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 18 de Outubro de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 509/2019 18/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 19 de Outubro de 2019, a fim de transportar acompanhante de paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 502/2019 18/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 18 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 501/2019 18/10/2019

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os professores da rede municipal de ensino para um dia de lazer e motivação no parque aquático Áquas do Cariri, em Missão Velha CE, realizada no dia 19 de Outubro de 2019.

Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 499/2019 18/10/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Escola Estadual Vicente de Fontes para conduzir os alunos desta instituição para prestar vestibular na UNP, no dia 19 de Outubro de 2019, na cidade de Pau dos Ferros -RN.

Beneficário: MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 514/2019 17/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 504/2019 17/10/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 17 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 494/2019 17/10/2019

Despesas decorrentes da viagem para Mossoró – RN, à importância de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), eferente à concessão de 01 (Uma) diária, destinadas às despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes que irão realizar uma p [...]

Beneficário: VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito