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Lista de Diárias Foram encontradas 4334 registros

DIÁRIA: 260/2019 05/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 5 de Junho de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 256/2019 04/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 04 de Junho de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 251/2019 03/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 02 de Junho de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 255/2019 31/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 31 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 254/2019 31/05/2019

Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal, no dia 03 de junho de 2019, em Natal/RN.

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 253/2019 31/05/2019

Despesas decorrentes da da viagem que tem por objetivo transportar a Orquestra Sanfônica da cidade de Major Sales – RN no dia 01 de Junho de 2019, para uma apresentação na Cidade de José da Penha - RN.

Beneficário: FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 247/2019 31/05/2019

Despesas decorrentes da viagem para Natal – RN, com o objetivo transportar a equipe de Karatê para participar da 2ª Etapa do Campeonato Estadual que ocorrerá nos dias 02 e 03 de Junho de 2019.

Beneficário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 264/2019 30/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 252/2019 30/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 30 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 249/2019 30/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 246/2019 30/05/2019

Despesas decorrentes da viagem que tem por objetivo atender à solicitação da equipe de Seleção de futebol que irá disputar as quartas de finais do campeonato de Mini Campo, Neste domingo dia 02 de junho às 08:30 da manhã, na AABB na cidade d [...]

Beneficário: ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 245/2019 30/05/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de Capoeira do município que irá participar de uma roda de capoeira na cidade de Francisco Dantas no dia 01 de junho.

Beneficário: MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 250/2019 28/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 28 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 240/2019 28/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 244/2019 27/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 27 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 242/2019 27/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dia 27 e 28 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 241/2019 27/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 243/2019 24/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 238/2019 24/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 237/2019 24/05/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal/RN, no período de: 28 a 31 de maio de 2019, no qual o propósito é a participação da referida no “Curso Prático de Formação e Atualização de Pregoeiro com Habilitação”. [...]

Beneficário: RAYSSA MAIA COSTA

Quantidade: 4

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 236/2019 24/05/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal/RN, no período de: 28 a 31 de maio de 2019, no qual o propósito é a participação da referida Secretária no “Curso Prático de Formação e Atualização de Pregoeiro com Habi [...]

Beneficário: MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE

Quantidade: 4

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.400,00

DIÁRIA: 233/2019 24/05/2019

Despesas decorrentes da viagem para conduzir a seleção de futebol de José da Penha, para a cidade de Major Sales, que irá participar de um jogo pela copa Primo Fernandes 2019, no sábado dia 25 de maio.

Beneficário: FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 239/2019 23/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dia 23 e 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 232/2019 23/05/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos da UFRN para a realização de suas atividades presenciais no Polo de apoio Presencial UAB em Marcelino Vieira, no dia 26 de Maio de 2019.

Beneficário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 228/2019 22/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Maio de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 227/2019 22/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 226/2019 22/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município à cidade de Mossoró/RN, conduzindo o Secretário de Obras, Urbanismo e Transporte com fins de aquisições de peças para as maquinas pesadas da prefeitura de Jose da Penha-RN.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 222/2019 22/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para a cidade de Mossoró para cotação de preço do moto de partida da moto niveladora, cotação de preço de peças para retroescavadeira e caminhão pipa.

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 235/2019 21/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 231/2019 21/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

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