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Lista de Diárias Foram encontradas 4334 registros

DIÁRIA: 229/2019 20/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 225/2019 20/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 224/2019 20/05/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró – RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 21 de maio de 2019.

Beneficário: CARLOS AUGUSTO DIAS MORAES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 175,00

DIÁRIA: 223/2019 20/05/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró – RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 21 de maio de 2019.

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 175,00

DIÁRIA: 234/2019 17/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 18 de Maio de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 214/2019 17/05/2019

Despesas decorrentes da viagem para participar da 1° Reunião do Comitê Gestor do Plano de Salvaguarda da Roda de Capoeira e do Ofício do Mestre de Capoeira no RN, que será realizada no dia 21 de Maio de 2019 às 19 horas na quadra de esporte [...]

Beneficário: WEBERSON DE QUEIROS VILELA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 213/2019 17/05/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Seleção de Futebol de José da Penha até a cidade de Major Sales para disputar a segunda partida da Copa Primo Fernandes neste domingo 17 de maio às 15 horas.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 230/2019 16/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 221/2019 16/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 16 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 220/2019 16/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 212/2019 16/05/2019

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de Capoeira do município que irá participar de uma roda de capoeira na cidade de Francisco Dantas no dia 18 de maio.

Beneficário: MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 219/2019 15/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 218/2019 15/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 217/2019 15/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 210/2019 15/05/2019

Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal, no dia 16 de maio de 2019, em Natal/RN.

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 209/2019 15/05/2019

Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de participar de uma reunião para tratar de assuntos relacionados aos convênios entre a Prefeitura Municipal de José da Penha/RN e a Caixa Econômica Federal, no [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 216/2019 10/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 12 a 14 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 208/2019 10/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 207/2019 10/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 206/2019 10/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 11 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 205/2019 10/05/2019

Dspesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 215/2019 09/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 204/2019 06/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 06 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 203/2019 06/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 06 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 202/2019 06/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 04 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 197/2019 04/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 04 de Maio de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 201/2019 03/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 195/2019 03/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 196/2019 02/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 194/2019 02/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

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