Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 21 de maio de 2019.
Beneficário: CARLOS AUGUSTO DIAS MORAES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 175,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 21 de maio de 2019.
Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 175,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 18 de Maio de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes da viagem para participar da 1° Reunião do Comitê Gestor do Plano de Salvaguarda da Roda de Capoeira e do Ofício do Mestre de Capoeira no RN, que será realizada no dia 21 de Maio de 2019 às 19 horas na quadra de esporte [...]
Beneficário: WEBERSON DE QUEIROS VILELA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Seleção de Futebol de José da Penha até a cidade de Major Sales para disputar a segunda partida da Copa Primo Fernandes neste domingo 17 de maio às 15 horas.
Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 16 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de Capoeira do município que irá participar de uma roda de capoeira na cidade de Francisco Dantas no dia 18 de maio.
Beneficário: MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal, no dia 16 de maio de 2019, em Natal/RN.
Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 700,00
Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de participar de uma reunião para tratar de assuntos relacionados aos convênios entre a Prefeitura Municipal de José da Penha/RN e a Caixa Econômica Federal, no [...]
Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 700,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 12 a 14 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde
Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 11 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Dspesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 06 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 06 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 04 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 04 de Maio de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00