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Lista de Diárias Foram encontradas 4330 registros

DIÁRIA: 353/2018 05/11/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 05 de Novembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 343/2018 05/11/2018

Despesas decorrentes de deslocamento à cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a participação no Justifico que o propósito acima tem por objetivo a representação da Prefeitura de José da Penha no CURSO DE PÓS G [...]

Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES

Quantidade: 3

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.050,00

DIÁRIA: 352/2018 01/11/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 04 a 06 de Novembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 351/2018 01/11/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 01 de Novembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 342/2018 01/11/2018

Despesas decorrentes da viagem por objetivo o transporte dos alunos que irão realizar a Prova do Enem na cidade de Pau dos Ferros, no dia 04 de Novembro de 2018.

Beneficário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 341/2018 01/11/2018

Despesas decorrentes da viagem para conduzir Justifico que o propósito acima tem por objetivo o transporte dos alunos que irão realizar a Prova do Enem na cidade de Pau dos Ferros, no dia 04 de Novembro de 2018.

Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 340/2018 01/11/2018

Despesas decorrentes da viagem tem por objetivo o transporte dos alunos que irão realizar a Prova do Enem na cidade de Pau dos Ferros, no dia 04 de Novembro de 2018.

Beneficário: FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 350/2018 30/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, para transporte da Coordenadora Pedagógica Marta Maria Maia, que participará do Encontro Estadual do Conselho Municipal de Educação, no dia 30 de Outubro de 2018.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 337/2018 30/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 338/2018 29/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 29 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 335/2018 29/10/2018

Despesas decorrentes da viagem para participar do Encontro Estadual do Conselho Municipal de Educação, que se realizará no dia 30 de Outubro do referido ano, na cidade de Mossoró.

Beneficário: MARTA MARIA MAIA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 339/2018 26/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 28 a 30 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 336/2018 26/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 28 de Outubro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 334/2018 23/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 331/2018 23/10/2018

Despesas decorrentes da viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar dos eventos: Brasil Mais Simples e Encontro de Agentes de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, no período de 06 a 08 de novembro de 2018, em Nat [...]

Beneficário: MARIA LUCILENE GOMES DE LIMA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 450,00

DIÁRIA: 333/2018 22/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 330/2018 22/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 332/2018 19/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 19 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 329/2018 19/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Outubro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 328/2018 18/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Iguatu/CE, no dia 18 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 327/2018 17/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 325/2018 15/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 15 e 16 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 323/2018 15/10/2018

Despesas decorrentes de deslocamento à cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a participação no Justifico que o propósito acima tem por objetivo a representação da Prefeitura de José da Penha no CURSO DE PÓS G [...]

Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES

Quantidade: 3

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.050,00

DIÁRIA: 322/2018 12/10/2018

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do chefe de gabinete deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos de interesse da administração municipal na Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Norte – SAPE-RN, no dia 15 de [...]

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 326/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 14 a 17 de Outubro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 375,00

DIÁRIA: 324/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 13 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 320/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes da viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso Turma 02 (Outubro): Controle Interno – Módulo VII – Execução da Despesa Pública Orçamentária, no período de 24 a 25 de Outub [...]

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 319/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes da viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso Turma 02 (Outubro): Controle Interno – Módulo III – Controle Interno da Administração Pública: Da estruturação ao funcioname [...]

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.050,00

DIÁRIA: 318/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes da viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Encontro com o controle externo: governança e gestão das contratações públicas – Edição Rio Grande do Norte, no dia 15 de Outubro [...]

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 312/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Oficina para aplicação do Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – IQ COSAN – FNDE, onde o Público alvo será as Nutricionistas do Programa Nacional de Ali [...]

Beneficário: EMANUELA CATARINA FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

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