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Lista de diárias Foram encontradas 3404 registros

DIÁRIA: 736/2024 17/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 300,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 727/2024 17/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 726/2024 17/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 17 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 725/2024 16/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 724/2024 16/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 720/2024 16/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 16 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 300,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 729/2024 15/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Outubro de 2024.

Beneficiário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 225,00

DIÁRIA: 723/2024 15/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Outubro de 2024.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 719/2024 15/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 718/2024 15/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 15 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 709/2024 14/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 708/2024 14/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 707/2024 14/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 14 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 722/2024 11/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Caraúbas/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 717/2024 10/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 10 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 706/2024 10/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 10 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 705/2024 10/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 10 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 704/2024 10/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 10 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 703/2024 09/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 09 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 694/2024 09/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 09 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 300,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 702/2024 08/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 693/2024 08/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 692/2024 08/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 691/2024 08/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 716/2024 07/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 690/2024 07/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 701/2024 04/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar servidora da Câmara Municipal de José da Penha, para resolver assuntos administrativos do convênio realizado entre o município de Jos [...]

Beneficiário: MARCELO MARTINS DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 683/2024 04/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente para realizar pericia médica, no dia 04 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE JOSIMAR DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 682/2024 04/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Outubro de 2024.

Beneficiário: MARIO GOMES FEITOZA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 715/2024 02/10/2024

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Outubro de 2024.

Beneficiário: JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

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