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Lista de Diárias Foram encontradas 4334 registros

DIÁRIA: 152/2023 10/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Apodi/RN, a fim de conduzir a Sra. Luzanir Israel dos Santos, para realizar perícia junto ao INSS, no dia 10 de Março de 2023.

Beneficário: LUAN FONTES LACERDA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 150/2023 10/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal RN, a fim de Conduzir o Veiculo FIAT TORO de PLACA: QGTA- 4A92 para Concessionária autorizada da FIAT Ponta Negra/Capim Macio Natal RN., no dia 10 de Março de [...]

Beneficário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 148/2023 10/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar dos Cursos do Programa Nacional de Capacitação do Sistema único de Assistência Social - Capacita SUAS, no período de 13 de Ma [...]

Beneficário: GIANNE ALVES COSTA

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 375,00

DIÁRIA: 147/2023 10/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar dos Cursos do Programa Nacional de Capacitação do Sistema único de Assistência Social - Capacita SUAS, no período de 13 de Ma [...]

Beneficário: ALINNE APARECIDA JACOME

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 375,00

DIÁRIA: 146/2023 10/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar dos Cursos do Programa Nacional de Capacitação do Sistema único de Assistência Social - Capacita SUAS, no período de 13 de Ma [...]

Beneficário: DONIEGO FERREIRA DE LIMA

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 375,00

DIÁRIA: 145/2023 10/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar dos Cursos do Programa Nacional de Capacitação do Sistema único de Assistência Social - Capacita SUAS, no período de 13 de Ma [...]

Beneficário: JOSEANNY MEDEIROS DE LIMA

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 375,00

DIÁRIA: 144/2023 10/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar dos Cursos do Programa Nacional de Capacitação do Sistema único de Assistência Social - Capacita SUAS, no período de 13 de Ma [...]

Beneficário: EDINA MARIA GOMES DOS SANTOS

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 375,00

DIÁRIA: 143/2023 10/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar dos Cursos do Programa Nacional de Capacitação do Sistema único de Assistência Social - Capacita SUAS, no período de 13 de Ma [...]

Beneficário: DENISE KAUANNY DE ARAUJO ROSENDO

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 875,00

DIÁRIA: 142/2023 10/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar dos Cursos do Programa Nacional de Capacitação do Sistema único de Assistência Social - Capacita SUAS, no período de 13 de Ma [...]

Beneficário: ANA JARVIS DE SOUZA MAFALDO GOMES

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 875,00

DIÁRIA: 159/2023 09/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 09 de Março de 2023.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 157/2023 09/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 09 de Março de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 154/2023 09/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 09 de Março de 2023.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 151/2023 09/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde, no dia 09 de Março de 2023.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 141/2023 09/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró RN, a fim de Coleta de peças., no dia 09 de Março de 2023.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 140/2023 09/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Conduziir o veiculo Fiat Toro a autorizada em Mossoro ., no dia 09 de Março de 2003.

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 177/2023 08/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Março de 2023.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 139/2023 08/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Março de 2023.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 156/2023 07/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Março de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 138/2023 07/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Março de 2023.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 133/2023 07/03/2023

a fim de afim de participar nos dias 09 e 10 de março de 2023 do Curso de Capacitação SIAFIC – A AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, , no perí [...]

Beneficário: CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 875,00

DIÁRIA: 132/2023 07/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de afim de participar nos dias 09 e 10 de março de 2023 do Curso de Capacitação SIAFIC – A AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA ÚNI [...]

Beneficário: DENISE KAUANNY DE ARAUJO ROSENDO

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 875,00

DIÁRIA: 131/2023 07/03/2023

a fim de afim de participar nos dias 09 e 10 de março de 2023 do Curso de Capacitação SIAFIC – A AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, , no perí [...]

Beneficário: MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 875,00

DIÁRIA: 130/2023 07/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de afim de participar nos dias 09 e 10 de março de 2023 do Curso de Capacitação SIAFIC – A AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA ÚNI [...]

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 875,00

DIÁRIA: 155/2023 06/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Almino Afonso/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 05 de Março de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 137/2023 06/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Março de 2023.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 136/2023 06/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Cajazeiras/PB, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Março de 2023.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 135/2023 06/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Março de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 134/2023 06/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Cajazeiras/PB, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Março de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 125/2023 06/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de deslocamento do servidor para buscar o novo Veículo da Secretaria Municipal de Educação na concessionária FIAT da referida cidade, no dia 04 de M [...]

Beneficário: MANOEL LEMOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 149/2023 04/03/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal RN, a fim de Receber e conduzir o veiculo Fiorino, para entregar a Secretaria Municipal de Educação do Municipio de José da Penha RN., no dia 04 de Março de 2 [...]

Beneficário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

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