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Lista de Diárias Foram encontradas 3127 registros

DIÁRIA: 269/2019 12/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 12 de Junho de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 275/2019 11/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 11 de Junho de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 266/2019 10/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Junho de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 268/2019 07/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 8 de Junho de 2019, a fim de transportar acompanhante de paciente que se encontra em tratamento.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 265/2019 07/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 7 de Junho de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 263/2019 07/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 9 de Junho de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 259/2019 07/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município à cidade de Mossoró/RN, conduzindo Paciente Laura Priscila Bispo da Costa, para realizar consulta medica, em 05-06-2019.

Beneficário: FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 257/2019 06/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município à cidade de Mossoró/RN, afim de coleta de uma peça para máquina patrol em regime de urgência.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 262/2019 05/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 6 de Junho de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 261/2019 05/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 5 de Junho de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 260/2019 05/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 5 de Junho de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 256/2019 04/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 04 de Junho de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 251/2019 03/06/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 02 de Junho de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 255/2019 31/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 31 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 264/2019 30/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 252/2019 30/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 30 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 249/2019 30/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 250/2019 28/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 28 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 240/2019 28/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 244/2019 27/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 27 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 242/2019 27/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dia 27 e 28 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 241/2019 27/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 243/2019 24/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 238/2019 24/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 239/2019 23/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dia 23 e 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 228/2019 22/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Maio de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 227/2019 22/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 226/2019 22/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município à cidade de Mossoró/RN, conduzindo o Secretário de Obras, Urbanismo e Transporte com fins de aquisições de peças para as maquinas pesadas da prefeitura de Jose da Penha-RN.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 235/2019 21/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 231/2019 21/05/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

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