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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2165 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/08/2025 EMPENHO: 8080001
08.428.765/0001-39
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O valor que se empenha é para fazer face a 1ª (PRIMEIRA) transferência financeira, conforme documento em anexo.
3.835,26
11/08/2025 EMPENHO: 28070003
874.XXX.XXX-68
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
15.068,34
11/08/2025 EMPENHO: 7070011
034.XXX.XXX-21
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM MOSSOR [...]
5.583,33
11/08/2025 EMPENHO: 7070005
106.XXX.XXX-63
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FERNANDA DA SILVA LIMA PARA REABILITAÇÃO DIA 07 DEJULHO DE [...]
463,19
11/08/2025 EMPENHO: 7070010
329.XXX.XXX-07
MARIO GOMES FEITOZA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ERIOSVANDA FERNANDES LEITE DE SOUZA CONSULTA EM MOSSORO-RN [...]
329,25
11/08/2025 EMPENHO: 4080005
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
258,00
11/08/2025 EMPENHO: 4080006
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
2.924,00
11/08/2025 EMPENHO: 25070001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
2.327,50
11/08/2025 EMPENHO: 25070001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
6.281,42
11/08/2025 EMPENHO: 11070002
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
1.400,00
11/08/2025 EMPENHO: 28070004
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
8.649,30
11/08/2025 EMPENHO: 2070001
08.345.698/0001-99
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
19.504,50
11/08/2025 EMPENHO: 24070001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
11.482,57
11/08/2025 EMPENHO: 28070004
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
58,69
11/08/2025 EMPENHO: 28070004
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
58,69
11/08/2025 EMPENHO: 28070004
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
58,69
11/08/2025 EMPENHO: 28070004
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
79,21
11/08/2025 EMPENHO: 24070012
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
676,95
11/08/2025 EMPENHO: 24070017
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
325,55
11/08/2025 EMPENHO: 4080001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
4.429,00
11/08/2025 EMPENHO: 4080001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
1.247,00
11/08/2025 EMPENHO: 7070002
58.836.960/0001-76
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
3.000,00
11/08/2025 EMPENHO: 28070003
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
15.068,34
11/08/2025 EMPENHO: 7070004
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
7.370,00
11/08/2025 EMPENHO: 30070003
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
13.015,38
11/08/2025 EMPENHO: 30070001
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
4.141,50
11/08/2025 EMPENHO: 22070003
59.229.605/0001-00
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
9.438,00
08/08/2025 EMPENHO: 1080004
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
2.938,30
08/08/2025 EMPENHO: 1080005
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
9.997,23
08/08/2025 EMPENHO: 1080008
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
58.371,00

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