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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2165 registros
Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
08/08/2025 EMPENHO: 1080009
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
20.127,94
08/08/2025 EMPENHO: 28070003
874.XXX.XXX-68
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
222,86
08/08/2025 EMPENHO: 28070003
874.XXX.XXX-68
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
73,81
08/08/2025 EMPENHO: 28070003
874.XXX.XXX-68
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
544,30
08/08/2025 EMPENHO: 1080020
329.XXX.XXX-07
MARIO GOMES FEITOZA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO MOURA DE SOUZA PARA CONSULTA COM PEDIATRA EM NATAL [...]
10.148,35
08/08/2025 EMPENHO: 1080021
329.XXX.XXX-07
MARIO GOMES FEITOZA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO CIRURGICO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 [...]
15.392,02
08/08/2025 EMPENHO: 8070001
034.XXX.XXX-21
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
853,40
08/08/2025 EMPENHO: 9070002
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
11.684,05
08/08/2025 EMPENHO: 8080002
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
8.810,06
08/08/2025 EMPENHO: 28070005
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
38.632,83
08/08/2025 EMPENHO: 28070005
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
67,05
08/08/2025 EMPENHO: 28070005
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
1.057,83
08/08/2025 EMPENHO: 28070005
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
109,94
08/08/2025 EMPENHO: 28070005
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
156,92
08/08/2025 EMPENHO: 28070005
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
74,96
08/08/2025 EMPENHO: 28070005
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
266,66
08/08/2025 EMPENHO: 28070005
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
131,01
08/08/2025 EMPENHO: 28070005
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
173,78
08/08/2025 EMPENHO: 25070002
13.952.216/0001-07
ATR VIANA CONSTRUCOES EIRELI -
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
36.543,19
08/08/2025 EMPENHO: 28070002
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
79,25
08/08/2025 EMPENHO: 28070002
08.334.385/0001-35
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
57,59
08/08/2025 EMPENHO: 28070003
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
222,86
08/08/2025 EMPENHO: 28070003
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
73,81
08/08/2025 EMPENHO: 28070003
08.324.196/0001-81
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
544,30
08/08/2025 EMPENHO: 1070003
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
70.560,00
08/08/2025 EMPENHO: 1070002
59.276.330/0001-57
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
212.168,54
08/08/2025 EMPENHO: 1070006
37.947.369/0001-16
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
3.077,29
08/08/2025 EMPENHO: 1070005
11.505.498/0001-60
PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha /RN.
3.082,86
07/08/2025 EMPENHO: 7080004
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS, SESSÕES DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE GESTÃO ASSO [...]
800,00
07/08/2025 EMPENHO: 28070001
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
8.300,00

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