Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
08.428.765/0001-39
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 3ª (TERCEIRA) transferência financeira no valor R$ 5.295,88 (cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito c [...]
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5.295,88 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 9070002
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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11.684,05 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 15080005
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
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20.829,95 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 1090011
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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1.093,68 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 1080011
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
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5.321,40 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 12090006
20.431.013/0001-22
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio Do Serviço de Camarim da Festa do p [...]
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2.014,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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816,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 13100002
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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4.401,41 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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1.999,81 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100003
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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2.182,80 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100002
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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69,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100004
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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1.943,55 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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13.009,18 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 22100001
08.310.625/0001-61
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
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899,82 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100005
32.287.734/0001-90
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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1.101,44 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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103,03 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 25070001
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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2.716,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 14100003
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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1.743,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 14100001
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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1.260,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 14100007
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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4.931,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 14100004
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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1.924,80 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 14100006
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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2.642,40 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 14100005
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
2.441,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 14100002
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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5.056,94 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 1100003
24.516.965/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
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97,90 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100002
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO ESPECIAL.
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299,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 1100033
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE).
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11.428,32 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 1100034
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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19.170,82 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 1070012
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
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9.113,08 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 1090044
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (FUNDEB) FUNDAMENTAL.
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32.112,76 |
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