lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de José da Penha

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9191 registros

Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/09/2025 21070004
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO LEVAR GARRAFA DE ALTA PRESSÃO HIDRULICA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETAR [...]
PAGO 80,00
26/09/2025 2070004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDVAL JOSE ANTONIO PARA CIRURGIA EM NATAL-RN DE 30 DE JUN [...]
PAGO 320,00
26/09/2025 2070004
FONTES CONSTRUCOES LTDA
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
PAGO 320,00
26/09/2025 2070002
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos da 10° Conferência munic [...]
PAGO 80,00
26/09/2025 2070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE TEREZA DIAS DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
PAGO 80,00
26/09/2025 2070002
EDSON VALENTIM DUARTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 80,00
26/09/2025 20080003
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
PAGO 160,00
26/09/2025 18080004
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 320,00
26/09/2025 18080004
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( tre [...]
PAGO 320,00
26/09/2025 17080001
GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EZEQUIEL FREITAS DO NASCIMENTO EM MOSSORÓ-RN.
PAGO 80,00
26/09/2025 17070003
MARCELO LEITE FONTES
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA PARA CONSULTA EM NATAL- [...]
PAGO 160,00
26/09/2025 16070003
MARCELO LEITE FONTES
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE BENICIO THIGO DA SILVA PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA 16 [...]
PAGO 80,00
26/09/2025 14070005
MARCELO LEITE FONTES
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA ANIKERLY DE OLIVEIRA FONNTES, DE PAU DOS FERROS-RN P [...]
PAGO 80,00
26/09/2025 14070003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA PARA PROCEDIMENTO EM NAT [...]
PAGO 160,00
26/09/2025 14070003
ADRIANO COSTA DE MORAIS
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
PAGO 160,00
26/09/2025 14070002
KALEBE NUNES DE OLIVEIRA
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO ESTADUAL PRO-ALFA RN, E CUMPRIR A AGENDA NA [...]
PAGO 160,00
26/09/2025 14070002
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO ROCHA PEREIRA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 13 DE [...]
PAGO 160,00
26/09/2025 11080015
ADAIAS ARAUJO MAIA - EPP
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em botijão de 13kg, para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste Município de José da Penha/RN [...]
PAGO 5.280,00
26/09/2025 11070003
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FERNANDA DA SILVA LIMA QUE ESTAVA DE ALTA EM FORTALEZA-CE D [...]
PAGO 300,00
26/09/2025 1070013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
PAGO 160,00
26/09/2025 1070013
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA MARIA DE JESUS ARAUJO PARA CONSULTA DIA 01 DE JUL [...]
PAGO 160,00
26/09/2025 10070004
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO GONÇALVES DE MELO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DIA [...]
PAGO 80,00
26/09/2025 10070003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE GLAUBER FONTES CAVLCANTI PARA CONSULTA DIA 10 DE JULHO DE 2 [...]
PAGO 160,00
25/09/2025 9090008
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
PAGO 1.699,36
25/09/2025 9090008
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 1.699,36
25/09/2025 9090007
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 1.330,16
25/09/2025 9090007
MARCELO LEITE FONTES
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
PAGO 1.330,16
25/09/2025 8090011
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 1.179,36
25/09/2025 8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
PAGO 213,35
25/09/2025 8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
PAGO 213,35
25/09/2025 8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
LIQUIDADO 213,35
25/09/2025 8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
LIQUIDADO 213,35
25/09/2025 4080014
D F DE S SILVA ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
LIQUIDADO 5.500,58
25/09/2025 4080014
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
LIQUIDADO 5.500,58
25/09/2025 4080013
D F DE S SILVA ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
LIQUIDADO 6.502,23
25/09/2025 4080013
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 6.502,23
25/09/2025 4080012
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.760,39
25/09/2025 4080012
D F DE S SILVA ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
LIQUIDADO 3.760,39
25/09/2025 4080011
D F DE S SILVA ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
LIQUIDADO 3.600,26
25/09/2025 4080011
FONTES CONSTRUCOES LTDA
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
LIQUIDADO 3.600,26
25/09/2025 4080010
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 3.192,13
25/09/2025 4080010
D F DE S SILVA ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.192,13
25/09/2025 4080010
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 4.636,62
25/09/2025 4080010
D F DE S SILVA ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.636,62
25/09/2025 4080010
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 4.636,62
25/09/2025 4080010
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 3.192,13
25/09/2025 4080009
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
LIQUIDADO 593,11
25/09/2025 4080009
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA NATIVIDADE MAIA ROCHA SILVA PARA CONSULTA EMNATAL [...]
LIQUIDADO 593,11
25/09/2025 4080009
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 593,11
25/09/2025 4080008
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 3.312,73
25/09/2025 4080008
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
LIQUIDADO 3.312,73
25/09/2025 4080008
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FLAVIA MORAIS SOARES PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 04 DE AGO [...]
LIQUIDADO 3.312,73
25/09/2025 4080007
JEFTE DE MEDEIROS ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 4.298,80
25/09/2025 4080007
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JURANDIR FERREIRA DE MORAIS PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 04 [...]
LIQUIDADO 4.298,80
25/09/2025 4080007
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 4.298,80
25/09/2025 4080006
D F DE S SILVA ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
LIQUIDADO 1.991,00
25/09/2025 4080006
L L DINIZ SILVA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 1.991,00
25/09/2025 4080006
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
LIQUIDADO 1.991,00
25/09/2025 4080004
D F DE S SILVA ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
LIQUIDADO 3.903,68
25/09/2025 4080004
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 3.903,68

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