lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9191 registros

Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/09/2025 15080003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 54,64
10/09/2025 15080003
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
PAGO 54,64
10/09/2025 15080003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 129,55
10/09/2025 15080003
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
PAGO 129,55
10/09/2025 15080003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 859,41
10/09/2025 15080003
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
PAGO 859,41
10/09/2025 15080003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 54,64
10/09/2025 15080003
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
PAGO 54,64
10/09/2025 15080003
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
PAGO 17,97
10/09/2025 15080003
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
PAGO 727,02
10/09/2025 15080003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 106,77
10/09/2025 15080003
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
PAGO 106,77
10/09/2025 15080003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 155,95
10/09/2025 15080003
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
PAGO 155,95
10/09/2025 15080003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 296,51
10/09/2025 15080003
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
PAGO 353,82
10/09/2025 15080003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 17,97
10/09/2025 15080002
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
PAGO 8.123,59
10/09/2025 15080002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 8.123,59
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 6.776,24
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 14.286,48
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 14.286,48
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.170,06
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.039,75
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.039,75
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.170,06
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 127,62
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 127,62
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 145,35
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 145,35
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.526,55
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.526,55
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 236,04
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 236,04
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 2.073,84
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 2.073,84
10/09/2025 15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 6.776,24
10/09/2025 14080003
ADRIANO COSTA DE MORAIS
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O valor que se empenha é para Conceder a(o) Sr(a). ADRIANO COSTA DE MORAIS, Vice-Prefeito, 1/2 (meia) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste munic [...]
PAGO 400,00
10/09/2025 14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
PAGO 3.699,57
10/09/2025 14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
PAGO 5.405,04
10/09/2025 14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
PAGO 5.405,04
10/09/2025 14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
PAGO 3.699,57
10/09/2025 14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
PAGO 4.351,59
10/09/2025 14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
PAGO 4.351,59
10/09/2025 14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
PAGO 1.916,37
10/09/2025 14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
PAGO 1.916,37
10/09/2025 13080002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
PAGO 80,00
10/09/2025 13080002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
PAGO 80,00
10/09/2025 13080001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
PAGO 160,00
10/09/2025 13080001
MARCELO LEITE FONTES
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portan [...]
PAGO 160,00
10/09/2025 11080006
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 10.266,00
10/09/2025 11080006
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 10.266,00
10/09/2025 11080005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 80,00
10/09/2025 11080005
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
PAGO 80,00
10/09/2025 11080003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 80,00
10/09/2025 11080003
MARCELO LEITE FONTES
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando port [...]
PAGO 80,00
10/09/2025 1090041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
PAGO 10.148,35
10/09/2025 1090041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
PAGO 5.885,59
10/09/2025 1090041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
PAGO 15.392,02
10/09/2025 1090041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
LIQUIDADO 17.037,15

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