lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9191 registros

Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/12/2025 3110010
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 20.088,00
19/12/2025 3110010
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
LIQUIDADO 20.088,00
19/12/2025 31100006
E C DA SILVA DIAS LTDA
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município d [...]
PAGO 31.268,00
19/12/2025 30120003
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
PAGO 52.025,18
19/12/2025 30120003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (FUNDEB).
PAGO 52.025,18
19/12/2025 30120003
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
LIQUIDADO 52.025,18
19/12/2025 30120003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (FUNDEB).
LIQUIDADO 52.025,18
19/12/2025 30120003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (FUNDEB).
EMPENHADO 52.025,18
19/12/2025 30120001
D F DE S SILVA ME
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Aquisição de aparelhos eletrônicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
LIQUIDADO 80,00
19/12/2025 30120001
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
LIQUIDADO 80,00
19/12/2025 30120001
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
EMPENHADO 80,00
19/12/2025 30070004
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
PAGO 31.732,00
19/12/2025 30070004
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 31.732,00
19/12/2025 30070002
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva nos Equipamentos de Informática do Município de José da Penha - RN.
PAGO 26.691,00
19/12/2025 30070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
PAGO 26.691,00
19/12/2025 20100001
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 367,63
19/12/2025 20100001
L L DINIZ SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
PAGO 367,63
19/12/2025 20100001
L L DINIZ SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
PAGO 367,63
19/12/2025 19120006
PASEP
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
PAGO 5.780,84
19/12/2025 19120006
PASEP
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
LIQUIDADO 5.780,84
19/12/2025 19120006
PASEP
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
EMPENHADO 5.780,84
19/12/2025 19120005
SAMUEL LEITE DE FONTES
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sesse [...]
LIQUIDADO 160,00
19/12/2025 19120005
SAMUEL LEITE DE FONTES
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sesse [...]
EMPENHADO 160,00
19/12/2025 19120004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
PAGO 28.320,73
19/12/2025 19120004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
PAGO 5.608,67
19/12/2025 19120004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
LIQUIDADO 5.608,67
19/12/2025 19120004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
LIQUIDADO 28.320,73
19/12/2025 19120004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
EMPENHADO 33.929,40
19/12/2025 19120003
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em Hotel ou Pousada, destinado a permanência de artistas que realizarão apresentações no dia 31 de dezembro, tradicion [...]
EMPENHADO 3.690,00
19/12/2025 19120002
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
LIQUIDADO 80,00
19/12/2025 19120002
CLODOALDO NUNES DE SOUZA
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Prestação de Serviço de Segurança não armada para controle de acesso, apoio e suporte a evento com pessoas devidamente uniformizadas, com ronda por toda extensão, a fim de garantir [...]
LIQUIDADO 80,00
19/12/2025 19120002
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
EMPENHADO 80,00
19/12/2025 19120002
CLODOALDO NUNES DE SOUZA
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Prestação de Serviço de Segurança não armada para controle de acesso, apoio e suporte a evento com pessoas devidamente uniformizadas, com ronda por toda extensão, a fim de garantir [...]
EMPENHADO 21.070,00
19/12/2025 19120001
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 24 [...]
EMPENHADO 240,00
19/12/2025 19120001
POLO TURISTICO DO OESTE POTIGUAR
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Pagamento de taxa associativa à Instância de Governança Regional – IGR Oeste Potiguar, referente à participação do Município no Polo Turístico do Alto Oeste Potiguar, conforme auto [...]
EMPENHADO 2.250,00
19/12/2025 18080002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
PAGO 14.310,00
19/12/2025 18080002
JUNAD DE MEDEIROS
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
PAGO 14.310,00
19/12/2025 18080002
JUNAD DE MEDEIROS
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
LIQUIDADO 14.310,00
19/12/2025 18080002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
LIQUIDADO 14.310,00
19/12/2025 18080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 2.595,78
19/12/2025 18080001
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
PAGO 2.595,78
19/12/2025 18080001
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
LIQUIDADO 2.595,78
19/12/2025 18080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 2.595,78
19/12/2025 15120003
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 5.599,20
19/12/2025 15120003
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 7.650,05
19/12/2025 15120001
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 38.070,68
19/12/2025 15120001
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 53.000,00
19/12/2025 15120001
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 1.759,10
19/12/2025 13100006
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
PAGO 1.906,67
19/12/2025 13100006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
PAGO 1.906,67
19/12/2025 13100006
JUNAD DE MEDEIROS
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
PAGO 1.906,67
19/12/2025 1120030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
PAGO 17.851,15
19/12/2025 1120030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
LIQUIDADO 17.851,15
19/12/2025 1120026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
PAGO 11.197,34
19/12/2025 1120026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
PAGO 11.507,91
19/12/2025 1120026
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
PAGO 11.197,34
19/12/2025 1120026
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
PAGO 11.507,91
19/12/2025 1120026
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
LIQUIDADO 11.507,91
19/12/2025 1120026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
LIQUIDADO 11.507,91
19/12/2025 1120026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS AGENTE DE SAUDE.
LIQUIDADO 11.197,34

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