lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de José da Penha

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9191 registros

Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/12/2025 10120005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
LIQUIDADO 80,00
10/12/2025 10120005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
EMPENHADO 80,00
10/12/2025 10120004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
PAGO 9.006,94
10/12/2025 10120004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
PAGO 9.006,94
10/12/2025 10120004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
LIQUIDADO 9.006,94
10/12/2025 10120004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 9.006,94
10/12/2025 10120004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
EMPENHADO 30.000,00
10/12/2025 10120004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
EMPENHADO 9.006,94
10/12/2025 10120003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 103,03
10/12/2025 10120003
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPEHA É PARA FAZER FACE A ART.
PAGO 103,03
10/12/2025 10120003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 103,03
10/12/2025 10120003
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPEHA É PARA FAZER FACE A ART.
LIQUIDADO 103,03
10/12/2025 10120003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
EMPENHADO 160,01
10/12/2025 10120003
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPEHA É PARA FAZER FACE A ART.
EMPENHADO 103,03
10/12/2025 10120002
PASEP
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
PAGO 7.937,70
10/12/2025 10120002
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 7.937,70
10/12/2025 10120002
PASEP
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
LIQUIDADO 7.937,70
10/12/2025 10120002
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 7.937,70
10/12/2025 10120002
PASEP
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
EMPENHADO 7.937,70
10/12/2025 10120002
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
EMPENHADO 3.300,05
10/12/2025 10120001
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios , referente ao complemento do pagamento
PAGO 336,00
10/12/2025 10120001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 5ª (QUINTA) transferência financeira, conforme documentos em anexo.
PAGO 336,00
10/12/2025 10120001
BANCO DO BRASIL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RARIFA VBANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO
PAGO 336,00
10/12/2025 10120001
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios , referente ao complemento do pagamento
LIQUIDADO 336,00
10/12/2025 10120001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 5ª (QUINTA) transferência financeira, conforme documentos em anexo.
LIQUIDADO 336,00
10/12/2025 10120001
BANCO DO BRASIL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RARIFA VBANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO
LIQUIDADO 336,00
10/12/2025 10120001
BANCO DO BRASIL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RARIFA VBANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO
EMPENHADO 13,08
10/12/2025 10120001
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios , referente ao complemento do pagamento
EMPENHADO 336,00
10/12/2025 10120001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 5ª (QUINTA) transferência financeira, conforme documentos em anexo.
EMPENHADO 2.843,09
09/12/2025 9120007
MARIO GOMES FEITOZA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
EMPENHADO 80,00
09/12/2025 9120006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinquent [...]
LIQUIDADO 150,00
09/12/2025 9120006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinquent [...]
EMPENHADO 150,00
09/12/2025 9120005
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
LIQUIDADO 160,00
09/12/2025 9120005
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
EMPENHADO 160,00
09/12/2025 9120004
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oit [...]
EMPENHADO 80,00
09/12/2025 9120003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
EMPENHADO 800,04
09/12/2025 9120002
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
EMPENHADO 1.259,74
09/12/2025 9120001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
EMPENHADO 1.539,97
09/12/2025 3120001
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 9.001,00
09/12/2025 3120001
MARCOS VINICIUS FERREIRA LEITE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é fazer face ao pagamento referente a premiações ao Sr. MARCOS VINÍCIUS FERREIRA LEITE, relativo ao prêmio de Campeão do Torneio Leiteiro Vaca Adulta, duran [...]
LIQUIDADO 9.001,00
09/12/2025 3110006
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
PAGO 14.112,00
09/12/2025 3110006
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
PAGO 14.112,00
09/12/2025 3110005
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
PAGO 3.577,77
09/12/2025 3110005
CLINICA DR AUDERI JOSE DO NASCIMENTO LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
PAGO 3.577,77
09/12/2025 27110001
JEFTE DE MEDEIROS ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
PAGO 830,05
09/12/2025 27110001
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oit [...]
PAGO 830,05
09/12/2025 27110001
SAMUEL LEITE DE FONTES
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 600,00 ( seiscentos reais), [...]
PAGO 830,05
09/12/2025 27110001
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oit [...]
LIQUIDADO 830,05
09/12/2025 27110001
JEFTE DE MEDEIROS ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
LIQUIDADO 830,05
09/12/2025 27110001
SAMUEL LEITE DE FONTES
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 600,00 ( seiscentos reais), [...]
LIQUIDADO 830,05
09/12/2025 25080007
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 4.462,56
09/12/2025 23120002
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
LIQUIDADO 160,00
09/12/2025 23120002
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
EMPENHADO 160,00
09/12/2025 2120001
CAMILA FONTES PAULINO
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 380,65
09/12/2025 2120001
JEFTE DE MEDEIROS ME
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
PAGO 380,65
09/12/2025 18080001
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
PAGO 3.070,56
09/12/2025 18080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 3.070,56
09/12/2025 1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 4.870,00
09/12/2025 1120005
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
PAGO 4.870,00
09/12/2025 1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR INFANTIL.
PAGO 4.870,00

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