Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 26 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 24 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicaç [...]
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Piquet Carneiro/CE, no dia 21 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 300,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 12 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 12 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 11 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, para transporte da Secretária de Cultura e Turismo a Sra. Maria de Lourdes Jácome V. Monte, que participara de uma reunião na UFRN, para assinatura do convenio do muni [...]
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 05 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 225,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 02 de Abril de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem da servidora para Natal/RN, objetivando participar do Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Básica, nas datas de 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Natal /RN.
Beneficário: CLEDINA MESQUITA ANDRADE MAGALHÃES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 300,00
objetivando participar do Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Básica, nas datas de 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Natal /RN.
Beneficário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 18 de Março 2018, afim de transportar paciente para tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Março de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem da servidora deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SISREG) dos procedimentos multiprofissionais realizados pela LIGA, na data de 20 de Março de 2018.
Beneficário: FRANCISCA PAULINO DE FONTES SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SISREG) dos procedimentosmultiprofissionais realizados pela LIGA, na data de 20 de Março de 2018.
Beneficário: ARTENIO ROCHA DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Objetivando a sua ida a Natal/RN, para resolverassuntos da Secretaria Municipal de Saúde junto a LIGA e a COSEMS, na data de 19 e 20 de Março de 2018, na cidade de Natal/RN.
Beneficário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 14 de março de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para cidade de Natal/RN, para transportar pciente que se encontrava em tratamento de saúde, no dia 14 de março 2018.