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Lista de Diárias Foram encontradas 3127 registros

DIÁRIA: 118/2018 28/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 112/2018 26/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 26 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 111/2018 25/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 109/2018 24/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 110/2018 23/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 24 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 108/2018 23/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 107/2018 23/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicaç [...]

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 117/2018 20/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Piquet Carneiro/CE, no dia 21 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 099/2018 17/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 098/2018 12/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 12 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 095/2018 11/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 12 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 093/2018 10/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 11 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 092/2018 09/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 091/2018 06/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 090/2018 05/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, para transporte da Secretária de Cultura e Turismo a Sra. Maria de Lourdes Jácome V. Monte, que participara de uma reunião na UFRN, para assinatura do convenio do muni [...]

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 089/2018 05/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 05 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 088/2018 03/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 087/2018 02/04/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 02 de Abril de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 081/2018 02/04/2018

Despesas decorrentes de viagem da servidora para Natal/RN, objetivando participar do Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Básica, nas datas de 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Natal /RN.

Beneficário: CLEDINA MESQUITA ANDRADE MAGALHÃES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 080/2018 02/04/2018

objetivando participar do Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Básica, nas datas de 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Natal /RN.

Beneficário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 077/2018 27/03/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 076/2018 25/03/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 075/2018 20/03/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 074/2018 16/03/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 18 de Março 2018, afim de transportar paciente para tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 073/2018 16/03/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Março de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 070/2018 16/03/2018

Despesas decorrentes de viagem da servidora deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SISREG) dos procedimentos multiprofissionais realizados pela LIGA, na data de 20 de Março de 2018.

Beneficário: FRANCISCA PAULINO DE FONTES SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 069/2018 16/03/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SISREG) dos procedimentosmultiprofissionais realizados pela LIGA, na data de 20 de Março de 2018.

Beneficário: ARTENIO ROCHA DE MORAIS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 068/2018 16/03/2018

Objetivando a sua ida a Natal/RN, para resolverassuntos da Secretaria Municipal de Saúde junto a LIGA e a COSEMS, na data de 19 e 20 de Março de 2018, na cidade de Natal/RN.

Beneficário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 067/2018 14/03/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 14 de março de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 063/2018 13/03/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para cidade de Natal/RN, para transportar pciente que se encontrava em tratamento de saúde, no dia 14 de março 2018.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

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