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Lista de Diárias Foram encontradas 128 registros

DIÁRIA: 259/2021 14/06/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de cumprir agenda administrativa junto a Governadoria do Estado, para tratar de assuntos relativos a municipalidade e questões administrativas, no d [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 252/2021 08/06/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar da Solenidade de Entrega de Títulos de Regularização Fundiária, executados sob a responsabilidade da Companhia Estadual de Habitação e [...]

Beneficário: MANOEL LEMOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 229/2021 14/05/2021

referentes a despesas decorrentes do deslocamento do prefeito deste município para Natal, a fim de cumprir de agenda administrativa na Capital do estado, no dia 17 de maio de 2021, onde o Sr. Prefeito participará de reuniões na FEMUR (Federa [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 186/2021 22/04/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, a fim de participar do Curso Preparatório para Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, nos dias 2 [...]

Beneficário: FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 185/2021 22/04/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, a fim de participar do Curso Preparatório para Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, nos dias 2 [...]

Beneficário: RAYSSA MAIA COSTA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 184/2021 22/04/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, a fim de participar do Curso Preparatório para Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, nos dias 2 [...]

Beneficário: JOSE DOUGLAS DE MORAIS PINHEIRO

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 181/2021 22/04/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação da servidora deste município para Natal, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, a fim de participar do Curso Preparatório para Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, nos dias [...]

Beneficário: PRISCILLA PEREIRA DE MORAIS

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 180/2021 22/04/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação da servidora deste município para Natal, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, a fim de participar do Curso Preparatório para Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, nos dias [...]

Beneficário: DARLIANE DA COSTA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 171/2021 19/04/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de conduzir o Sr. secretario de Transportes até a cidade de Mossoró/RN para tratar de assuntos administrativos da secretaria de transportes deste mun [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 082/2021 01/03/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar o Sr. Secretário Mário Lúcio Leal Oliveira até a cidade de Mossoró/RN, para formular a visita a máquina p [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 034/2021 02/02/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de acompanhar e conduzir o Sr. Secretário de Obras, Urbanismo e Transporte Mário Lúcio Leal Oliveira até a cidade de Mossoró/RN para confecção de orç [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 436/2020 09/12/2020

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Workshop Cerimonial - Posses de Vereadores e Prefeitos e transmissão de cargo, realizado na Escola de Governo, no dia 10 de Dezembr [...]

Beneficário: RAFAEL RANIELY DA SILVA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 435/2020 09/12/2020

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Workshop Cerimonial - Posses de Vereadores e Prefeitos e transmissão de cargo, realizado na Escola de Governo, no dia 10 de Dezembr [...]

Beneficário: FRANCISCO JANEDSON PAULINO DE PAULO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 280/2020 14/08/2020

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Acompanhar o paciente Valdimiro Soares da Silva para realizar tratamento radioterápico no hospital da Solidariedade em Mossoró/RN., no dia 14 de A [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 278/2020 14/08/2020

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoro/RN, a fim de resolver assuntos da administração municipal junto a Receita Federal, no dia 17 de Agosto de 2020.

Beneficário: CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 277/2020 12/08/2020

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoro/RN, a fim de acompanhar paciente para realizar tratamento radioterápico, no dia 12 de Agosto de 2020.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 212/2020 07/07/2020

a fim de resolver questões de cunho administrativo, junto ao Hospital Santa Terezinha, para solicitar orçamento e documentação daquela instituição, para contratação de serviços pelo município de José da Penha, no dia 07 de Julho de 2020.

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 538/2019 07/11/2019

Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal, no dia 07 de setembro de 2019.

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 528/2019 06/11/2019

Despesas decorrentes de viagem do deste município para Natal/RN, a fim de participar de reunião na COSERN de apresentação do edital sobre eficiência energética, no dia 06 de novembro de 2019.

Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 461/2019 25/09/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal – RN, para participar de um Seminário “Rotina de Compras”, realizado no dia 27 de setembro de 2019. No auditório do Aram Imirá Plaza, AV. Senador Dinarte Mariz, 4077, ZP [...]

Beneficário: DIEGO DANIEL DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 460/2019 25/09/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal – RN, no Seminário “Rotina de Compras”, realizado no dia 27 de setembro de 2019. No auditório do Aram Imirá Plaza, AV. Senador Dinarte Mariz, 4077, ZPA Parque das Dunas, [...]

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 434/2019 19/09/2019

Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de participar do 1º Seminário COSIP – Regulação e transparência para uma gestão responsável, no Hotel Escola Barreira Roxa – Via Costeira – Natal/RN; e tratar de [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 379/2019 20/08/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de curso sobre Controle Interno nos Municípios, dentro do programa CNN Qualifica, no dia 22 de agosto de 2019, a ser realizado no auditório do Aram [...]

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 305/2019 09/07/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Portalegre/RN, a fim de participar do Encontro Regional com Gestores Municipais, com o tema: Redesenhando a Gestão Pública – do planejamento ao controle, no dia 10 de julho de 2 [...]

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 175,00

DIÁRIA: 304/2019 09/07/2019

Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Portalegre/RN, a fim de participar do Encontro Regional com Gestores Municipais, com o tema: Redesenhando a Gestão Pública – do planejamento ao controle, no dia 10 de julho de 2 [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 254/2019 31/05/2019

Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal, no dia 03 de junho de 2019, em Natal/RN.

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 170/2019 24/04/2019

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, participação em um curso de incremento as receitas municipais realizado pelo Conselho Nacional dos Municípios, no dia 26 de Abril de 2019.

Beneficário: ADRIEL FILEMON FARIAS REGO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 049/2019 18/02/2019

Despesas decorrentes de viagem do vice-prefeito deste município para Areia Branca/RN, a fim de participar de reunião ordinária do Comitê de Bacia do Rio Apodi – Mossoró, no dia 22 de fevereiro de 2019.

Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 026/2019 25/01/2019

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do chefe de gabinete deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos de interesse da administração municipal, nos dias 28 e 29 de Janeiro de 2019 em Natal/RN.

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 322/2018 12/10/2018

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do chefe de gabinete deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos de interesse da administração municipal na Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Norte – SAPE-RN, no dia 15 de [...]

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

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