lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9191 registros

Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 480,50
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 215,90
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 215,90
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 312,70
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 3.369,50
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 246,01
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 312,70
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 242,79
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 242,79
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 130,95
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 130,95
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 438,54
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 438,54
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 7.650,26
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 144,93
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.720,63
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.720,63
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.720,63
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 446,08
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 446,08
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 7.650,26
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 144,93
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 7.650,26
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 816,07
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 816,07
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 816,07
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 446,08
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 130,95
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.586,18
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.350,65
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.350,65
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.350,65
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.586,18
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.586,18
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 130,95
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 130,95
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 241,74
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 241,74
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 241,74
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.688,36
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.688,36
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.688,36
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 144,93
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LIQUIDADO 2.246,02
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LIQUIDADO 2.246,02
10/11/2025 24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LIQUIDADO 2.246,02
10/11/2025 20100013
L L DINIZ SILVA
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 5.375,00
10/11/2025 17110006
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO [...]
PAGO 103,03
10/11/2025 17110006
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
PAGO 103,03
10/11/2025 17110006
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO [...]
LIQUIDADO 103,03
10/11/2025 17110006
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
LIQUIDADO 103,03
10/11/2025 17110006
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO [...]
EMPENHADO 103,03
10/11/2025 11090001
JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Consultoria Administrativa financeira para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 4.900,00
10/11/2025 11090001
MARCELO LEITE FONTES
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
LIQUIDADO 4.900,00
10/11/2025 11090001
50.413.462 EMERSON LUIZ LIMA E SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviços com locação de veículo de passeio com motorista para atender as necessidades da Assistência Social do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 4.900,00

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