lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9191 registros

Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/11/2025 3110002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 2.000,00
10/11/2025 3110002
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
LIQUIDADO 2.000,00
10/11/2025 3110002
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 2.000,00
10/11/2025 3110001
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 4.000,00
10/11/2025 3110001
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
PAGO 4.000,00
10/11/2025 3110001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 4.000,00
10/11/2025 3110001
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 4.000,00
10/11/2025 3110001
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
LIQUIDADO 4.000,00
10/11/2025 3110001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
LIQUIDADO 4.000,00
10/11/2025 29100003
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 3.020,00
10/11/2025 25090001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 2ª (SEGUNDA) transferência financeira. Conforme documentos em anexo.
PAGO 5.730,96
10/11/2025 25090001
D F DE S SILVA ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
PAGO 5.730,96
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 642,91
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 240,48
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 619,25
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.194,68
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 4.463,35
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 7.484,63
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 433,17
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 95,03
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 161,06
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 115,88
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 733,25
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 624,64
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 796,71
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 423,49
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 525,67
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 65,33
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 130,95
10/11/2025 24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 3.105,97
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 443,91
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 184,34
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 429,28
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 802,08
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 310,65
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.097,87
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.293,64
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 320,24
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 21,68
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 8.597,15
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 55,65
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 301,96
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 467,59
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 204,08
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 130,95
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 1.859,39
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 191,35
10/11/2025 24090004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 14.458,98
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 246,01
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 517,05
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 517,05
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 19,14
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 19,14
10/11/2025 24090002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGO 480,50
10/11/2025 24090002
DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de veículos destinados a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
PAGO 3.369,50

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