lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de José da Penha

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9191 registros

Dados atualizados em: 09/02/2026 - 10:25:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/11/2025 1090002
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
PAGO 79,24
11/11/2025 1090002
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 79,24
11/11/2025 1090002
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
PAGO 79,24
11/11/2025 1090002
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 58,69
11/11/2025 1090002
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
PAGO 58,69
11/11/2025 1090002
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
PAGO 58,69
11/11/2025 1080016
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANA SOFIA GOMES DA CONCEICÃOPARA CONSULTA EM MOSSORÓ-RN.
PAGO 80,00
11/11/2025 1080016
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA.
PAGO 80,00
11/11/2025 1080015
MARCELO LEITE FONTES
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DE ALMEIDA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 01 D [...]
PAGO 160,00
11/11/2025 1080015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o valor que se empenha é para fazer face a fopag dos efetivos educação administrativo.
PAGO 160,00
11/11/2025 1080014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO.
PAGO 160,00
11/11/2025 1080014
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO CEU LACERDA ABREU PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 01 [...]
PAGO 160,00
11/11/2025 1080013
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTEEDVAL JOSE ANTONIO QUE ESTAVA DE ALTA EM NATAL-RN DIA 01 DE [...]
PAGO 160,00
11/11/2025 1080013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13 SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR CRECHE.
PAGO 160,00
11/11/2025 10110001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
PAGO 30.000,00
11/11/2025 10110001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A ART 36430718205966811-0.
PAGO 30.000,00
11/11/2025 10110001
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializado [...]
PAGO 30.000,00
11/11/2025 10090004
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
PAGO 160,00
11/11/2025 10090003
MARCELO MARTINS DE SOUSA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
PAGO 160,00
11/11/2025 10090003
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 160,00
11/11/2025 10070005
MARIO GOMES FEITOZA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANA CECILIA OIVEIRA FONTES PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA [...]
PAGO 80,00
10/11/2025 4080002
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
PAGO 1.200,00
10/11/2025 4080002
EDSON VALENTIM DUARTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reboque de veículos de grande, médio e pequeno porte, destinado as necessidades da Prefeitura Municipal de José da [...]
PAGO 1.200,00
10/11/2025 4080002
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 1.200,00
10/11/2025 4080002
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
LIQUIDADO 1.200,00
10/11/2025 4080002
EDSON VALENTIM DUARTE
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reboque de veículos de grande, médio e pequeno porte, destinado as necessidades da Prefeitura Municipal de José da [...]
LIQUIDADO 1.200,00
10/11/2025 4080002
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 1.200,00
10/11/2025 4080001
L L DINIZ SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
PAGO 4.500,00
10/11/2025 4080001
L L DINIZ SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
PAGO 4.500,00
10/11/2025 4080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
PAGO 4.500,00
10/11/2025 4080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
LIQUIDADO 4.500,00
10/11/2025 4080001
L L DINIZ SILVA
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 4.500,00
10/11/2025 4080001
L L DINIZ SILVA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
LIQUIDADO 4.500,00
10/11/2025 3110015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG SETOR SAUDE.
PAGO 62.696,07
10/11/2025 3110015
M E SARMENTO VIDAL ME
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
PAGO 62.696,07
10/11/2025 3110015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG SETOR SAUDE.
LIQUIDADO 68.326,51
10/11/2025 3110015
M E SARMENTO VIDAL ME
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
LIQUIDADO 68.326,51
10/11/2025 3110014
M E SARMENTO VIDAL ME
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 20.642,88
10/11/2025 3110014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
PAGO 20.642,88
10/11/2025 3110014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
LIQUIDADO 22.812,10
10/11/2025 3110014
M E SARMENTO VIDAL ME
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 22.812,10
10/11/2025 3110013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
PAGO 43.681,31
10/11/2025 3110013
M E SARMENTO VIDAL ME
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
PAGO 43.681,31
10/11/2025 3110013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
LIQUIDADO 53.342,60
10/11/2025 3110013
M E SARMENTO VIDAL ME
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
LIQUIDADO 53.342,60
10/11/2025 3110003
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 3.000,00
10/11/2025 3110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
PAGO 8.463,08
10/11/2025 3110003
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
PAGO 8.463,08
10/11/2025 3110003
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 8.463,08
10/11/2025 3110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
PAGO 3.000,00
10/11/2025 3110003
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
PAGO 3.000,00
10/11/2025 3110003
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 3.000,00
10/11/2025 3110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
LIQUIDADO 9.200,00
10/11/2025 3110003
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 9.200,00
10/11/2025 3110003
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 9.200,00
10/11/2025 3110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
LIQUIDADO 3.000,00
10/11/2025 3110003
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
LIQUIDADO 3.000,00
10/11/2025 3110002
M E SARMENTO VIDAL ME
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
PAGO 2.000,00
10/11/2025 3110002
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
PAGO 2.000,00
10/11/2025 3110002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
PAGO 2.000,00

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