Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Obras e Urbanismo deste município para capital Natal, participar de uma reunião sobre o programa Moradia cidadão, Promovida pela Companhia de habitação do RN.
Despesas decorrentes da viagem para Patu/RN, a fim de conduzir os conselheiros tutelares para participar da I audiência Pública sob o tema: 28 anos do ECA Evolução dos direitos da criança e do adolescente e as atribuições do Conselho Tute [...]
Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do vice-prefeito deste município para Natal/RN, a fim de participar da reunião sobre o Programa Moradia Cidadã, promovida pela Companhia de Habitação do Rio Grande do Norte, no dia 13 de junho de 2018, em Natal [...]
Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR
Quantidade: 0.1
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 70,00
Participação do servidor em reunião junto a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (FUNCERN), para propor a parceria entre o município de Jose da Penha e a fundação, na participação de editais com a finalidade de [...]
Beneficário: HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 525,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes da viagem para conduzir os alunos da UFRN para a realização de uma Prova presencial no Polo de apoio Presencial UAB em Marcelino Vieira, no dia 10 de Junho de 2018.
Beneficário: SAMUEL LEITE DE FONTES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 08 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 07 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 06 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 04 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de participar da Reunião de apresentação da CHAMADA PÚBLICA DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENEGÉTICA, que ocorrerá na sede da Cosern em Natal, no dia 06 de Junho de 2018 [...]
Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Patos/PB, no dia 04 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 02 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes da viagem para participar de Uma Formação sobre a continuidade do Processo de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais, esta Formação acontecerá na Secretaria Municipal de Saúde de Pau do ferros, nos dias 04 e 05 [...]
Beneficário: AMANDA APARECIDA DA SILVA GOMES FONTES
Quantidade: 0.1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 15,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Maio de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de deslocamento à cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a participação no Justifico que o propósito acima tem por objetivo a representação da Prefeitura de José da Penha no CURSO DE PÓS G [...]
Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES
Quantidade: 3
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 1.050,00
Despesas decorrentes da viagem de AULA DE CAMPO À CIDADE DE APODI/RN NO DIA 26 DE MAIO EM VIRTUDO DO PROJETO TRABALHANDO JUNTOS PELO USO CONSCIENTE DA ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ARIAMIRO GERMANO DA SILVEIRA, mais especificamente aos pontos [...]
Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 24 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 3.000,00
Valor Total: 3.000,00
Despesas decorrentes de viagem do vice-prefeito deste município para Caicó/RN, a fim de acompanhar a equipe administrativa municipal em visita a marcenaria escola pertencente ao Centro Educacional CEDUC, no dia 23 de maio de 2018, em Caicó [...]
Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 350,00
Despesas decorrentes ao TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CURSOS TÉCNICO EM GERÊNCIA DA SAÚDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN.
Beneficário: FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de Maio de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de Maio de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Obras deste município para cidade de Mossoró-RN, no dia 21 do mês de Maio de 2018, para realização de cotação de preço. Parte elétrica dos veículos caçamba, pipa e trator e aquisição [...]
Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 17 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 16 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00