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Lista de Diárias Foram encontradas 4327 registros

DIÁRIA: 186/2018 11/06/2018

Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Obras e Urbanismo deste município para capital Natal, participar de uma reunião sobre o programa Moradia cidadão, Promovida pela Companhia de habitação do RN.

Beneficário: MANOEL LEMOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 176/2018 11/06/2018

Despesas decorrentes da viagem para Patu/RN, a fim de conduzir os conselheiros tutelares para participar da I audiência Pública sob o tema: “28 anos do ECA – Evolução dos direitos da criança e do adolescente e as atribuições do Conselho Tute [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 173/2018 11/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do vice-prefeito deste município para Natal/RN, a fim de participar da reunião sobre o Programa Moradia Cidadã, promovida pela Companhia de Habitação do Rio Grande do Norte, no dia 13 de junho de 2018, em Natal [...]

Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR

Quantidade: 0.1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 70,00

DIÁRIA: 172/2018 11/06/2018

Participação do servidor em reunião junto a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (FUNCERN), para propor a parceria entre o município de Jose da Penha e a fundação, na participação de editais com a finalidade de [...]

Beneficário: HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 525,00

DIÁRIA: 178/2018 10/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 171/2018 08/06/2018

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os alunos da UFRN para a realização de uma Prova presencial no Polo de apoio Presencial UAB em Marcelino Vieira, no dia 10 de Junho de 2018.

Beneficário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 183/2018 07/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 08 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 170/2018 07/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 07 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 177/2018 06/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 06 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 169/2018 04/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 04 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 168/2018 04/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de participar da Reunião de apresentação da CHAMADA PÚBLICA DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENEGÉTICA, que ocorrerá na sede da Cosern em Natal, no dia 06 de Junho de 2018 [...]

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 166/2018 04/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Patos/PB, no dia 04 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 165/2018 01/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 164/2018 01/06/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 02 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 160/2018 30/05/2018

Despesas decorrentes da viagem para participar de Uma Formação sobre a continuidade do Processo de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais, esta Formação acontecerá na Secretaria Municipal de Saúde de Pau do ferros, nos dias 04 e 05 [...]

Beneficário: AMANDA APARECIDA DA SILVA GOMES FONTES

Quantidade: 0.1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 15,00

DIÁRIA: 162/2018 28/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Maio de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 156/2018 28/05/2018

Despesas decorrentes de deslocamento à cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a participação no Justifico que o propósito acima tem por objetivo a representação da Prefeitura de José da Penha no CURSO DE PÓS G [...]

Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES

Quantidade: 3

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.050,00

DIÁRIA: 151/2018 26/05/2018

Despesas decorrentes da viagem de AULA DE CAMPO À CIDADE DE APODI/RN NO DIA 26 DE MAIO EM VIRTUDO DO PROJETO “TRABALHANDO JUNTOS PELO USO CONSCIENTE DA ÁGUA” DA ESCOLA MUNICIPAL ARIAMIRO GERMANO DA SILVEIRA, mais especificamente aos pontos “ [...]

Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 161/2018 25/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 158/2018 25/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 155/2018 23/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 24 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 3.000,00

Valor Total: 3.000,00

DIÁRIA: 154/2018 23/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do vice-prefeito deste município para Caicó/RN, a fim de acompanhar a equipe administrativa municipal em visita a marcenaria escola pertencente ao Centro Educacional – CEDUC, no dia 23 de maio de 2018, em Caicó [...]

Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 153/2018 23/05/2018

Despesas decorrentes ao TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O CURSOS TÉCNICO EM GERÊNCIA DA SAÚDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN.

Beneficário: FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 150/2018 22/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de Maio de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 149/2018 22/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de Maio de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 148/2018 22/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 147/2018 21/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 144/2018 18/05/2018

Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Obras deste município para cidade de Mossoró-RN, no dia 21 do mês de Maio de 2018, para realização de cotação de preço. Parte elétrica dos veículos caçamba, pipa e trator e aquisição [...]

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 145/2018 17/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 17 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 143/2018 16/05/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 16 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

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