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Lista de Diárias Foram encontradas 3127 registros

DIÁRIA: 354/2018 06/11/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 06 de Novembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 353/2018 05/11/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 05 de Novembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 352/2018 01/11/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 04 a 06 de Novembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 351/2018 01/11/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 01 de Novembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 341/2018 01/11/2018

Despesas decorrentes da viagem para conduzir Justifico que o propósito acima tem por objetivo o transporte dos alunos que irão realizar a Prova do Enem na cidade de Pau dos Ferros, no dia 04 de Novembro de 2018.

Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 350/2018 30/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, para transporte da Coordenadora Pedagógica Marta Maria Maia, que participará do Encontro Estadual do Conselho Municipal de Educação, no dia 30 de Outubro de 2018.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 337/2018 30/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 338/2018 29/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 29 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 339/2018 26/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 28 a 30 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 336/2018 26/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 28 de Outubro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 334/2018 23/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 333/2018 22/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 330/2018 22/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 332/2018 19/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 19 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 329/2018 19/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Outubro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 328/2018 18/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Iguatu/CE, no dia 18 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 327/2018 17/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 325/2018 15/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 15 e 16 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 326/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 14 a 17 de Outubro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 375,00

DIÁRIA: 324/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 13 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 316/2018 08/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 08 a 11 de outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 313/2018 05/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 05 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 314/2018 04/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 04 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 315/2018 01/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 01, 02 e 04 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 321/2018 28/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Umarizal/RN, no dia 29 de Setembro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 317/2018 28/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Umarizal/RN, no dia 29 de Setembro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 311/2018 28/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 28 de Setembro de 2018, a fim de transportar o motorista Marcelo Leite Costa, para transporte do novo Ônibus escolar.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 309/2018 27/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 307/2018 26/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 26 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 308/2018 25/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

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