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Lista de Diárias Foram encontradas 4327 registros

DIÁRIA: 009/2018 22/01/2018

Despesas decorrentes da viagem participar de um Intercâmbio para Professores, este evento faz parte das ações do Projeto Cisternas nas Escolas que está sendo desenvolvido no município da Região Alto Oeste Potiguar, o evento ocorrerá em Sumé [...]

Beneficário: IVANALDO GOMES DE MEDEIROS

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

DIÁRIA: 028/2018 19/01/2018

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste municpipio para cidade de Natal-RN, para participar do treinamento do Programa de Microcrédito de Empreendedor, realizado pelo Instituto Comunitário de Crédito de Natal-CRED-NATA [...]

Beneficário: MARIA LUCILENE GOMES DE LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 039/2018 18/01/2018

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 005/2018 15/01/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 15 de janeiro 2018,a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 007/2018 12/01/2018

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste Município para Natal-rn, no dia 14 de janeiro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 006/2018 10/01/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 11 de janeiro 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 001/2018 09/01/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal-RN, no dia 09 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 004/2018 08/01/2018

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do secretário Municipal de obras, urbanismo e transporte, para capital Natal-RN, no dia 09 do mês de Janeiro de 2018, para realização de manutenção nos veículos escolares de placas , nos serviços [...]

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 003/2018 08/01/2018

Despesas decorrentes da viagem para a capital do Estado, Natal, para a realização de uma manutenção preventiva do ônibus Escolar no ia 09 de janeiro 2018.

Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 002/2018 08/01/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal-RN, para transporte do ônibus Escolar para manutenção preventiva.

Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 038/2018 05/01/2018

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 362/2017 16/11/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, a fim de participar do 1° ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL : Experiências e resultadosa do Proagam/RN em 2017.

Beneficário: HELISON AMADEUS DA SILVA COSTA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 360/2017 13/11/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do assessor jurídico deste município para Natal/RN, no dia 14 de Novembro de 2017, a fim de participar da CONFERÊNCIA REGIONAL PARA O PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BÁSICO, realizada pela UFRN, com [...]

Beneficário: CARLOS AUGUSTO DIAS MORAES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 359/2017 13/11/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do chefe de gabinete deste municipio para Nata/RN, a fim de participar da CONFERÊNCIA REGIONAL PARA O PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BÁSICO, realizada pela UFRN, como representante municipal no ref [...]

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 352/2017 09/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para Conduzir os alunos Concluintes do Ensino Médio que irão participar do ENEM 2017, o segundo dia de prova acontecerá no domingo dia 12 de Novembro de 2017.

Beneficário: JOSE VALDIR VIEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 351/2017 09/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para Conduzir os alunos Concluintes do Ensino Médio que irão participar do ENEM 2017, o segundo dia de prova acontecerá no domingo dia 12 de Novembro de 2017.

Beneficário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 350/2017 09/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para Conduzir os alunos matriculados na 3° Série da Escola estadual Vicente de Fontes, que irão participar de um aulão promovido pelo Projeto Quero Aprender desenvolvido pela Secretaria do Estado da educação e [...]

Beneficário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 40,00

DIÁRIA: 349/2017 09/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para participar de uma “Formação de Gestores municipais para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”, esta formação será realizada no dia 10 de Novembro de 2017, das 8h ás 17h30min, no mu [...]

Beneficário: LUZIA MARCIA DE ARAUJO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 348/2017 09/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para participar de uma “Formação de Gestores municipais para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”, esta formação será realizada no dia 10 de Novembro de 2017, das 8h ás 17h30min, no mu [...]

Beneficário: MARIA ERICA DE ARAUJO SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 347/2017 09/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para participar de uma “Formação de Gestores municipais para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”, esta formação será realizada no dia 10 de Novembro de 2017, das 8h ás 17h30min, no mu [...]

Beneficário: AMANDA APARECIDA DA SILVA GOMES FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 346/2017 09/11/2017

Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Educação deste município para a cidade de Água Nova - RN, a fim de participar de uma Formação que ocorrerá nos dia 10 de Novembro de 2017.

Beneficário: FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 358/2017 08/11/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Lucrécia-RN, no dia 08 de novembro de 2017 na reunião com o polo serrano.

Beneficário: MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 357/2017 08/11/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Lúcrecia-RN, no dia 08 de novembro de 2017 na 28° reunião ordinária do conselho de turismo do polo serrano.

Beneficário: MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 353/2017 06/11/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 06 de Nob=vembro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento médico.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 343/2017 03/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os alunos concluintes do Ensino Médio que irão participar do ENEM 2017.

Beneficário: JOSE VALDIR VIEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 342/2017 03/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os alunos concluintes do Ensino Médio que irão participar do ENEM 2017.

Beneficário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 341/2017 03/11/2017

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os alunos matriculados na 3° Série da E.E.V.F, que irão participar de um aulão promovido pelo Projeto Quero Aprender desenvolvido pela secretaria do Estado da educação e Cultura do RN.

Beneficário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 340/2017 03/11/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação na cidade de Natal-RN, a fim de participar do CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, realizado pela Escola da Assembléia legislativa do RN, realizado entre os dias 10 e 12 de novembro 2017.

Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES

Quantidade: 3

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.050,00

DIÁRIA: 345/2017 01/11/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Novembro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 339/2017 29/10/2017

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste municipio para Natal/RN, no dia 29 de outubro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

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