| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
7070001
BÁRBARA LETÍCIA FONTES COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE AD [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 18/07/2025 |
25070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.327,50 |
|
| 18/07/2025 |
25070001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de equipamentos hospitalares, móveis e material permanente para a Secretaria Municipal de Saúde
|
PAGO |
2.327,50 |
|
| 18/07/2025 |
25070001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de equipamentos hospitalares, móveis e material permanente para a Secretaria Municipal de Saúde
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 18/07/2025 |
25070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANGELICA MAIA DE CARVALHO PARA UMA CONSULTA DIA 18 DE JULHO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANGELICA MAIA DE CARVALHO PARA UMA CONSULTA DIA 18 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
WELLINGTON FERNANDES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
8.008,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070001
29.119.917 FERNANDO BEZERRA MARIANO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Processo de Despesa referente ao pagamento de inscrição de Conselheiros Tutelares no evento "I Congresso Nacional De Conselhos De Direitos, Conselhos Tutelares E Do Sistema De Gara [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070001
29.119.917 FERNANDO BEZERRA MARIANO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Processo de Despesa referente ao pagamento de inscrição de Conselheiros Tutelares no evento "I Congresso Nacional De Conselhos De Direitos, Conselhos Tutelares E Do Sistema De Gara [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 18/07/2025 |
1070019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
PAGO |
43.879,21 |
|
| 18/07/2025 |
1070019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
LIQUIDADO |
43.879,21 |
|
| 18/07/2025 |
1070012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
PAGO |
8.988,18 |
|
| 18/07/2025 |
1070012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
|
PAGO |
8.988,18 |
|
| 18/07/2025 |
1070012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
|
LIQUIDADO |
8.988,18 |
|
| 18/07/2025 |
1070012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
LIQUIDADO |
8.988,18 |
|
| 17/07/2025 |
7070014
L L DINIZ SILVA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
9.589,00 |
|
| 17/07/2025 |
7070001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
7.776,27 |
|
| 17/07/2025 |
7070001
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
7.776,27 |
|
| 17/07/2025 |
7070001
BÁRBARA LETÍCIA FONTES COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE AD [...]
|
PAGO |
7.776,27 |
|
| 17/07/2025 |
4070002
RICARDO FERREIRA FONTES
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELHO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
4070002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ADÃO FONTES DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
4070001
PATRICIA KELLY DA COSTA EDUVIRGENS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELH [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
4070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A SENHORA LAIANE FERNANDES CHAVES PARA VISITAR SEU PAI, FRANCISCO LUZ [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
3070001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205775546-5.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/07/2025 |
3070001
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de oftalmologia, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José d [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR AOPACIENTE ISAQUE EMANUEL SILVA GOMES PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR AOPACIENTE ISAQUE EMANUEL SILVA GOMES PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE CHLOE FERNANDES DE ARAUJO PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE CHLOE FERNANDES DE ARAUJO PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA PARA CONSULTA EM NATAL- [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA PARA CONSULTA EM NATAL- [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
EMPENHADO |
21.066,20 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de materiais e fardamento utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
12.999,30 |
|
| 17/07/2025 |
10070001
DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no fornecimento de reagentes utilizados para exames laboratoriais realizados no hospital Mãe Fraza e serviço de Assitencia técnica em manutençã [...]
|
LIQUIDADO |
3.616,00 |
|
| 17/07/2025 |
10070001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.616,00 |
|
| 16/07/2025 |
7070005
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FERNANDA DA SILVA LIMA PARA REABILITAÇÃO DIA 07 DEJULHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
463,19 |
|
| 16/07/2025 |
7070005
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
463,19 |
|
| 16/07/2025 |
2070001
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
4.325,52 |
|
| 16/07/2025 |
2070001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
LIQUIDADO |
4.325,52 |
|
| 16/07/2025 |
16070004
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ISRAEL FREITAS OLIVEIRA PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA 16 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070004
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ISRAEL FREITAS OLIVEIRA PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA 16 [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE BENICIO THIGO DA SILVA PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA 16 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE BENICIO THIGO DA SILVA PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA 16 [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE TARSO FABIOLO LIMA COSTA PARA PERICIA MEDICA EM CAICO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE TARSO FABIOLO LIMA COSTA PARA PERICIA MEDICA EM CAICO-RN.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA SALETE DA CONCEIÇÃO DE LIMA PARA CONSULTA EM NATAL-R [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA SALETE DA CONCEIÇÃO DE LIMA PARA CONSULTA EM NATAL-R [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 15/07/2025 |
7070013
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
2.991,27 |
|
| 15/07/2025 |
7070013
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
2.991,27 |
|
| 15/07/2025 |
7070012
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
2.812,16 |
|
| 15/07/2025 |
7070012
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
2.812,16 |
|
| 15/07/2025 |
7070010
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ERIOSVANDA FERNANDES LEITE DE SOUZA CONSULTA EM MOSSORO-RN [...]
|
LIQUIDADO |
329,25 |
|
| 15/07/2025 |
7070010
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
329,25 |
|
| 15/07/2025 |
7070009
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO LISBOA DA SILVA PARA CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN [...]
|
PAGO |
995,72 |
|
| 15/07/2025 |
7070009
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
995,72 |
|
| 15/07/2025 |
7070009
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO LISBOA DA SILVA PARA CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN [...]
|
LIQUIDADO |
995,72 |
|